臨湘市第九完全小學2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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(四)預算績效管理情況
(五)一般性支出情況
(六)國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
臨湘市第九完全小學主要實施小學義務教育,促進基礎教育發展,負責小學學歷教育(相關社會服務)。
。ǘC構設置
臨湘市第九完全小學設有校長室、辦公室、教導處、總務處、政教處、黨建辦、工會等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第九完全小學只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門預算預算編制范圍只有臨湘市第九完全小學本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
。ㄒ唬┦杖腩A算,2024年收入預算679萬元,其中,一般公共預算撥款679萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上年結轉結余0萬元。收入預算較上年增加14.03萬元,主要是人員增加,配套經費增加。
。ǘ┲С鲱A算,2024年支出預算299.21萬元,其中,教育支出500.51萬元,社會保障和就業支出82.05萬元,衛生健康支出38.58萬元,住房保障支出57.87萬元。支出預算較上年增加14.03萬元,主要是教師人數增加,配套經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出679萬元,具體安排情況如下:
1. 教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項) 2024 年預算數為482.22萬元,比 2023年增加9.92萬元,增長2.1%。主要是教師人數增加,配套經費增加。
2. 教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)2024 年預算數為18.29萬元,比 2023 年增加0.51萬元,增長2.87%。主要是教師人數增加工資基數提高,計提基數增加。
3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024 年預算數為77.15萬元,比 2023年增加1.58萬元,增長2.09%。主要是人員增加,繳費人員基數增加。
4. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)2024 年預算數為2.06 萬元,比 2023年增加0.05萬元,增加1.03%。主要是教師人數增加,生育保險、工傷保險財政配套增加。
5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單 位醫療(項)2024 年預算數為38.58萬元,比 2023 年增加0.8萬元,增長2.12%。主要是教師增加,配套經費增加。
6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2024 年預算數為57.87萬元,比 2023 年增加1.19萬元,增長2.1%。主要是教師增加,配套經費增加。
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出預算679萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費679萬元,公用經費0萬元。人員經費預算比 2023年14.03 萬元,增長2.11%,主要是教師增加,配套經費增加。
。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出預算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:商品和服務支出0萬元,主要用于保障教育教學正常運轉等方面。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算,故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2024年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費0萬元,比上年預算減少0萬元,下降0%,主要是本單位本級年初預算未安排該項支出,該項支出統一安排在臨湘市教育體育局計財股。
(二)“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元:2024年“三公”經費預算與2023年基本持平。
(三)政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
2024年部門整體支出679萬元,其中,基本支出679萬元,項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
(五)一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議, 人數 0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
。﹪匈Y產占用使用情況
截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛;其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表(此表為空表)
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表