臨湘市白云湖幼兒園2024年部門預算說明
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
實施教育與保育相結合的原則,對幼兒進行德智體美勞等全面教育,做好幼兒的心理和身體健康工作,結合幼兒發展規律和自身特點,有針對性的進行培養,主動與家庭、社會密切配合,做好幼兒家長的工作,達到家園共建,共同為幼兒創造一個良好的成長環境。
(二)機構設置
臨湘市白云湖幼兒園為一所公辦幼兒園。設有園長室、副園長室、綜合辦公室、財務室、保健室、保安室、會議室等部門。
二、部門預算單位構成
臨湘市白云湖幼兒園只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市白云湖幼兒園本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
(一)收入預算,2024年收入預算193.09萬元,其中,一般公共預算撥款53.09萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入140萬元,收入預算較上年增加13.02萬元,主要是幼兒人數增加。
(二)支出預算,2024年支出預算193.09萬元,其中,教育支出179.16萬元,社會保障和就業支出6.39萬元,衛生健康支出3.01萬元,住房保障支出4.52萬元,支出預算較上年增加13.02萬元,主要是幼兒與教師人數增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出53.09萬元,具體安排情況如下:
1. 教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)2024 年預算數為37.68萬元,比 2023年增加11.46萬元,增長41.97 %。主要是幼兒與教師人數增加。
2、教育支出(類)普通教育(款)教育附加安排支出(項)2024年預算數為1.48萬元,比 2022 年增加0.41萬元,增長38.31%。主要是在編人員數增加。
3. 社會保障支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業機關單位基本養老保險繳費支出(項) 2024年預算數為6.03萬元,比 2023 年增加1.83萬元,增長43.57%。主要是在編人員數增加。
4、社會保障支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項) 2024年預算數為0.37 萬元,比 2023年增加0.13萬元,增長54.16%。
5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2024 年預算數為3.01萬元,比 2023 年增加0.91 萬元,增長43.33%。主要是在編人員數增加。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 2024年預算數為4.52 萬元,比 2023年增加2.27萬元,增長100.8%。主要是在編人員數增加。
(一)基本支出:2024年基本支出預算53.09萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設購置等日常公用經費。其中人員經費53.09萬元,公用經費0萬元。人員經費預算比 2023年增加16.11萬元,增長43.56%,主要是幼兒與教師人數增加;公用經費預算比 2023年增加0 萬元。
(二)項目支出:2024年項目支出預算140萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。與2023年比較,項目支出減少4萬元,下降2.7%,主要是幼兒中途退費較多。
五、政府性基金預算
2024年臨湘市白云湖幼兒園機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元,原因本單位是學前教育階段學校,機關運行經費不預算。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2024年本部門無政府性基金預算。
(二)“三公”經費預算
2024年本部門無“三公”經費,故2024年機關預算表為空。
(三)政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元,主要是本單位是學前教育階段學校,政府采購支出不預算。
(四)預算績效管理情況
2024年部門整體支出193.09萬元,其中,基本支出53.09萬元,項目支出140萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
(五)一般性支出情況
2024年無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
(六)國有資產占用使用情況
2024年本部門無國有資產。
七、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表(此表為空表)
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表