一、部門基本概況
1、單位職能職責
一是負責全市工業經濟和科技發展的統籌和協調,協調推進工業化和信息化融合發展。
二是擬定促進產學研結合的相關政策措施,統籌和組織實施國家、省、市工業、科技、知識產權、信息化等方面的項目申報,負責地震、墻改、電力、知識產權的相關協調和執法工作。
三是負責國有及集體工業企業改制工作及相關企業棚改項目建設。
四是負責對全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應用,編制并實施本市發展推廣應用新墻材和限制實心粘土磚生產與使用的中長期規劃和年度規劃,對全市實心粘土磚生產與使用進行行政執法,加強對散裝水泥的管理工作。
2、單位機構設置
目前,全局共有干部職工113人,其中在職50人(財政全額撥款47人,自籌3人),退休63人。內10個股室,下設7個二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、工科局部門本級
2、二級機構墻改辦
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數594.57萬元,其中,一般公共預算撥款524萬元,政府性基金預算撥款48萬元,其他收入22.57萬元。收入較去年增加11.67萬元,主要是新增一名自籌編制人員,并按照政策調增工資。
(二)支出預算,2018年年初預算數594.57萬元,其中,一般公共服務491.57萬元,專項經費支出103萬元。支出較去年增加11.67萬元,主要是新增一名自籌編制人員,并按照政策調增工資。
備注:2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況,以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費,也包科技項目及新型工業化等專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入524萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數為421萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數為103萬元,,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:科技經費支出93萬元,主要用于主要用于對全市中小企業有關政策宣傳、組織有關專家對企業開展業務培訓講課;開展電力執法、信息網絡進戶工作經費;對全市地震預測數據的申報開支;用于獎勵企業專利申報,以及知識產權專利維權調解經費;對科技進步獎勵、科技信息平臺建設、小康指標考核等開支。新型工業化支出10萬元,主要用于堅持以信息化帶動工業化,以工業化促進信息化,降低資源消耗,減少環境污染,完成各項考核指標經費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級、墻改辦二級結構等的機關運行經費當年一般公共預算撥款 172.5 萬元,比2017年預算減少 28 萬元,下降 13.97 %。
備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為 23.8 萬元,其中,公務接待費 23.8 萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少 4.2 萬元,主要是加強管理,減少接待次數與標準。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額31萬元,其中:政府采購貨物預算31萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為1030000元,其中:科技專項經費930000元(包括科技進步獎、科技信息戶聯網平臺建設、小康指標考核、地震辦等經費),新型工業化資金100000元;2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算比2017年減少270000元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。