2023年度
臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
(一)是負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào),協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。
(二)是擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施,統(tǒng)籌和組織實(shí)施國(guó)家、省、市工業(yè)、科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息化等方面的項(xiàng)目申報(bào),負(fù)責(zé)地震、墻改、電力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)協(xié)調(diào)和執(zhí)法工作。
(三)是負(fù)責(zé)國(guó)有及集體工業(yè)企業(yè)改制工作及相關(guān)企業(yè)棚改項(xiàng)目建設(shè)。
(四)是負(fù)責(zé)對(duì)全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應(yīng)用,編制并實(shí)施本市發(fā)展推廣應(yīng)用新墻材和限制實(shí)心粘土磚生產(chǎn)與使用的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度規(guī)劃,對(duì)全市實(shí)心粘土磚生產(chǎn)與使用進(jìn)行行政執(zhí)法,加強(qiáng)對(duì)散裝水泥的管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)11個(gè)股室,辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、科技股、高新技術(shù)股、信息化管理股、中小企業(yè)管理與安全監(jiān)督股、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)股、節(jié)能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規(guī)股、執(zhí)法股。下設(shè)五個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),分別是:臨湘市中小企業(yè)服務(wù)中心(臨湘市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)、臨湘市資源電力管理服務(wù)中心、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務(wù)中心、臨湘市城鎮(zhèn)集體工業(yè)管理服務(wù)中心、臨湘市企業(yè)改制服務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)7913萬(wàn)元。與上年相比,增加4949.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)167%,主要是因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)資金的增加,導(dǎo)致今年收支增長(zhǎng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)7913萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入7875.4萬(wàn)元,占99.52%;其他收入37.6萬(wàn)元,占0.48%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)7913萬(wàn)元,其中:基本支出385.16萬(wàn)元,占4.87%;項(xiàng)目支出7527.84萬(wàn)元,占95.13%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7875.4萬(wàn)元,與上年相比,增加5238.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)198%,主要是因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出7875.4萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加5238.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)198%,主要是因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)資金的增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出7875.4萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出20萬(wàn)元,占0.25%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出7270.8萬(wàn)元,占92.32%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出61.08萬(wàn)元,占0.78%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出179.84萬(wàn)元,占2.28%;資源勘探工業(yè)信息(類(lèi))支出313.47萬(wàn)元,占3.98%;住房保障(類(lèi))支出30.21萬(wàn)元,占0.39%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為477.2萬(wàn)元,支出決算數(shù)為7875.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:
1、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專(zhuān)項(xiàng)資金的支出和分類(lèi)。
3、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為179.85萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專(zhuān)項(xiàng)資金的支出和分類(lèi)。
4、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專(zhuān)項(xiàng)支出的金額撥付。
5、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9.99萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為16萬(wàn)元,支出決算為122.47萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專(zhuān)項(xiàng)資金的支出和分類(lèi)。
7、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運(yùn)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為157.83萬(wàn)元,支出決算為151萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
8、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為30.21萬(wàn)元,支出決算為30.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:收入與支出相等。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.31萬(wàn)元,支出決算為20.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為40.23萬(wàn)元,支出決算為40.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:收入與支出相等。
11、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為229.62萬(wàn)元,支出決算為48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
12、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為160.4萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
13、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7052.36萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出385.15萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)337.43萬(wàn)元,占基本支出的87.61%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金。公用經(jīng)費(fèi)47.72萬(wàn)元,占基本支出的12.39%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(注意:三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑,今年為財(cái)政撥款口徑)
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為4.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是例行勤儉節(jié)約、合理控制,與上年相比減少3.01萬(wàn)元,減少37.6%,減少的主要原因是例行勤儉節(jié)約、合理控制。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支 出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為4.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是例行勤儉節(jié)約、合理控制,與上年相比減少3.01萬(wàn)元,減少37.6%,減少的主要原因是例行勤儉節(jié)約、合理控制。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.99萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,2023年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.99萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組91個(gè)、來(lái)賓952人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.7萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少89.82萬(wàn)元,降低65.3%。主要原因是:?jiǎn)挝煌诵萑藛T的增加和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的減少。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元,用于召開(kāi)科技和工業(yè)的相關(guān)工作調(diào)度及相關(guān)企業(yè)工作調(diào)度會(huì)議,人數(shù)85人,內(nèi)容為科技和工業(yè)工作安排等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元,用于開(kāi)展業(yè)務(wù)工作人員和各種專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn),人數(shù)60人,內(nèi)容為舉辦科計(jì)申報(bào)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn);未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
(二)部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況
總結(jié)歸納本部門(mén)(單位)支出的績(jī)效目標(biāo)完成情況,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門(mén)(單位)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線(xiàn),總結(jié)部門(mén)(單位)資產(chǎn)管理和開(kāi)展業(yè)務(wù)情況,從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面,衡量部門(mén)(單位)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
(三)存在的問(wèn)題及原因分析
可以從預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理,部門(mén)履職效能,資金分配、使用和管理,資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)等方面歸納存在的問(wèn)題;反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況,并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。