2021年臨湘市水利局部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表(附表)
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
負責保障全市水資源的合理開發和利用,指導全市水利普法工作,水資源保護工作,負責防治水旱災害,承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作,組織、協調、監督并指揮全市防汛抗旱工作,指導農村水利工作,負責重大涉水違法事件的查處、協調,水利科技和外事等工作,并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
(二)機構設置
臨湘市水利局共11個內設機構,內設辦公室、財務股、人事股、防汛抗旱辦、水利抗旱服務隊、水政監察大隊、水土保持、水政水資源管理站、水利工程管理站、水利質量監督管理站、農村安全飲水檢測中心。現有干部職工64人,其中:在職64人(全額63人、差額0人、自籌 1人),退休56人(全額56人、差額0人、自籌0人)。
二、部門預算單位構成
臨湘市水利局只有本級,沒有其他預算單位,因此本年度部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算783.18萬元,其中,一般公共預算撥款783.18萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入150萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年增加0.44萬元,主要是增加了農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作經費。
(二)支出預算:2021年本部門支出預算783.18萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業支出72.93萬元,農林水支出655.84萬元,住房保障支出54.41萬元。支出較去年增加0.44萬元,主要是增加了農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作經費。
四、一般公共預算撥款支出
1. 2021年本部門一般公共預算撥款支出預算783.18萬元,比2020年增加0.44萬元,主要是增加了農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作經費。其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出72.93萬元,占9%;農林水支出655.84萬元,占84%;住房保障支出54.41萬元,占7%。
具體安排情況如下:
2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021 年預算數為72.54 萬元,與2020年基本持平。
3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)2021 年預算數為0.39 萬元,與2020年基本持平。
4. 農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)2021 年預算數為608.84 萬元,比 2020 年減少5.09萬元,降低0.8%。主要是厲行節約壓縮支出。
5. 農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項)2021 年預算數為27萬元,比 2020 年減少3萬元,降低10%。主要是厲行節約壓縮支出。
6. 農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)2021 年預算數為8萬元,比 2020 年減少1萬元,降低11%。主要是厲行節約壓縮支出。
7. 農林水支出(類)水利(款)防汛(項)2021 年預算數為2 萬元,與2020年持平。
8. 農林水支出(類)水利(款)農村人畜飲水(項)2021 年預算數為10萬元,比 2020 年增加10萬元,增長100%。主要是增加了農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作經費。
9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2021 年預算數為54.41萬元,比 2020 年減少0.21萬元,與2020年基本持平。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數736.18萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:人員經費637.52萬元,人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經費98.66萬元,公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算47萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:長江執法船運營經費支出27.00萬元,主要用于長江執法船運營;河長制工作經費支出8萬元,主要用于河湖長制工作;山洪地質災害非工程措施系統運行維修(護)費支出2.00萬元,主要用于山洪地質災害非工程措施系統運行維修(護);農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作經費支出10.00萬元,主要用于農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2021年本部門機關本級的機關運行經費98.66萬元,比2020年減少4.6萬元,降低4.5%。主要原因是:厲行節約壓縮開支。
(二)“三公”經費預算:2021年本部門機關 “三公”經費預算數為7萬元,其中,公務接待費7萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平。
(三)一般性支出情況: 2021年本部門會議費預算1.20萬元,擬召開臨湘市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱等會議,人數200人,內容為主要包含傳達全市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱工作等內容等;培訓費預算1.55萬元,擬開展全市水利系統培訓班、全市水利業務培訓班等培訓,人數200人,內容為對全市水利系統各項業務進行專題培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備1臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:
重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為0萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為783.18萬元,其中,基本支出736.18萬元,項目支出47萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表