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    臨湘市鐵山咀電排站2019年度部門預(yù)算公開編報說明
    來源:政府辦   日期: 2019-05-18 21:30
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    目  錄

    第一部分  2019年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機構(gòu)設(shè)置

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費

    (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

    (三)政府采購情況

    (四)績效目標情況說明

    (五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    七、名詞解釋

    第二部分 部門預(yù)算公開表格

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預(yù)算支出情況表

    14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    27、專項資金預(yù)算匯總表

    28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、整體支出績效目標表(附表)

    32、政府采購預(yù)算表

     

     

    一、部門基本概況

    1、單位職能職責(zé)

    臨湘市鐵山咀電排站是黃蓋湖區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程,控制流域面積1538平方公里,保護耕地面積19.6萬畝,屬純公益性事業(yè)單位。 

    2、單位機構(gòu)設(shè)置 

    臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月,現(xiàn)有干部職工56人,其中:在職49人(全額47人、自籌2人),退休7人(全額5人、自籌2人)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、財務(wù)室、人事科、工會。

     

     

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    臨湘市鐵山咀電排站站只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有鐵山咀電排站本級。

    三、部門收支總體情況

    我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

    (一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)405.99萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款343.97萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元,其他收入62.02萬元。收入較去年增加31.28萬元,主要是人員工資調(diào)整。

    (二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)405.99萬元,其中,一般公共服務(wù)405.99萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年增加31.28萬元,主要是人員工資調(diào)整。

    備注:2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 343.97萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出50.45 萬元,占14.67 %;農(nóng)林水支出 273.34萬元,占79.47%;住房保障支出 20.18萬元,占 5.87%;具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為343.97萬元,比上年增加21.47萬元,上漲6.66%,原因是人員工資調(diào)整。基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

    (二)項目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元,比上年減少10萬元,下降100%。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    2019年度本單位無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    1、機關(guān)運行經(jīng)費

    2019年我單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款0萬元,與上年持平。

    備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

    2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

    2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.7萬元,其中:公務(wù)接待費:3.2萬元,公務(wù)用車購置及運行費1.5萬元(其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費1.5萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年持平,堅持厲行節(jié)約原則。

    3、政府采購安排情況說明

    2019年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與2018年持平。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表32)。

    5、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

    2019年本單位重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元。與2018年持平。

    2019年部門整體支出績效目標343.97萬元,其中:基本支出343.97萬元,項目支出0萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強預(yù)決算公開力度,嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。

    詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、31)

    6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

    截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計3225.7萬元,其中:流動資產(chǎn)78.7萬元、非流動資產(chǎn)3147萬元。共有車輛1輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、用途為防汛應(yīng)急保障用車,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備7臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、其他用車0輛;新增配置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

    六、名詞解釋

    1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    2019年部門預(yù)算公開表_(304002)臨湘市鐵山咀電排站.xls

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