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    臨湘市長江大堤養護中心2021年部門預算
    來源:政府辦   日期: 2021-05-18 11:00
    瀏覽量:1 | | | |

    目 錄

    第一部分 2021年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    (六)預算績效目標說明

    七、名詞解釋

    第二部分 2021年部門預算表

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預算支出情況表

    14、一般公共預算基本支出情況表

    15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

    22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    27、專項資金預算匯總表

    28、2021年“三公”經費預算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、政府采購預算表

    32、整體支出績效目標表(附表)

    注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

    第一部分 部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    臨湘市長江大堤養護中心是我市長江大堤專職管理機構,主要是擔負我市38.5公里長江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護、管理和防洪保安工作。

    (二)機構設置

    臨湘市長江大堤養護中心內設機構包括:辦公室、政工股、計財股、工程股、黨建辦、工會、護岸服務中心、堤防所、電排站。

    二、部門預算單位構成

    臨湘市長江大堤養護中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算1330.31萬元,其中,一般公共預算撥款995.31萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業單位經營收入335萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

    收入較去年減少10.44萬元,降低0.78%,主要是人員退休減少了人員經費。

    (二)支出預算:2021年本部門支出預算 1330.31 萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業支出139.51萬元,住房保障支出98.93萬元,農林水支出1091.87萬元。支出較去年減少10.44萬元,降低0.78%,主要是人員退休減少了人員經費。

    四、一般公共預算撥款支出

    2021年本部門一般公共預算撥款支出預算995.31萬元,比2020年減少8.44萬元,主要是人員退休減少了人員經費及項目壓縮減少了項目支出。其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出116.71萬元,占11.72%;農林水支出820.32萬元,占82.42%;住房保障支出58.28萬元,占5.86%。

    具體安排情況如下:

    1、農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)2021 年預算數為811.32萬元,比 2020 年減少4.37 萬元,降低0.54%。主要是人員退休減少了人員經費。

    2、農林水支出(類)農業(款)農田建設(項)2021年預算數為9萬元,比2020年減少1萬元,降低10%。主要是壓縮項目支出。

    3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021 年預算數為116.71 萬元,比 2020 年減少1.76萬元,降低1.49%。主要是人員退休。

    4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2021 年預算數為58.28萬元,比 2020 年減少 1.32 萬元,降低  2.21%。主要是人員退休。

    (一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數986.31萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:人員經費936.31萬元,人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經費50萬元,公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。

    (二)項目支出:2021年本部門項目支出預算9萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:農田建設支出9萬元,主要用于谷花電排維修等方面。

    五、政府性基金預算支出

    2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,其中,科學技術支出0萬元,占0 %;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%。

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費:2021年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費50萬元,與2020年持平,主要是嚴控機關運行經費。

    (二)“三公”經費預算:2021年本部門機關本級1家行政事業單位“三公”經費預算數為4.75萬元,其中,公務接待費3.00萬元,公務用車購置及運行費1.75萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費1.75萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.05萬元,降低1.04%。主要是本著厲行節約的原則。

    (三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算2.30萬元,擬召開2次會議,人數120人,內容為長江大堤生態環境保護會議、長江大堤防汛會議;培訓費預算 2.30萬元,擬開展2次培訓,人數136人,內容為長江大堤生態環境宣傳及防汛搶險知識培訓;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

    (四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額   0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)

    (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    (六)預算績效目標說明:

    重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為0萬元,與上年持平,主要是壓縮核減項目支出。

    部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1330.31萬元,其中,基本支出1320.35萬元,項目支出9.96萬元。

    詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

    第二部分 2021年部門預算表

    長江大堤養護中心2021預算公開.xlsx

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