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    臨湘市長江大堤養護中心2025年部門預算說明
    來源:臨湘市財政局   日期: 2025-01-20 10:58
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      臨湘市長江大堤養護中心2025年部門預算說明

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      第一部分  2025年部門預算說明

      一、部門基本概況

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      四、一般公共預算撥款支出預算

      五、政府性基金預算

      六、其他重要事項的情況說明

      七、名詞解釋

      第二部分  2025年部門預算公開表格

      一、2025年部門收支總體情況表

      二、2025年部門收入總體情況表

      三、2025年部門支出總體情況表

      四、2025年財政撥款收支總體情況表

      五、2025年一般公共預算支出情況表

      六、2025年一般公共預算基本支出情況表

      七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表

      八、2025年政府性基金預算支出情況表

      九、2025年整體支出績效目標表

      十、2025年項目支出績效目標表

      第一部分  2025年部門預算說明

      一、部門基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊

      臨湘市長江大堤養護中心是我市長江大堤專職管理機構,主要是擔負我市38.5公里長江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護、管理和防洪保安工作。

     。ǘC構設置

      臨湘市長江大堤養護中心內設機構包括:辦公室、政工股、計財股、工程股、黨建辦、工會、護岸服務中心、堤防所、電排站。

      二、部門預算單位構成

      臨湘市長江大堤養護中心只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市長江大堤養護中心本級。

      三、部門收支總體情況

      2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。

     。ㄒ唬┦杖腩A算,2025年收入預算1146.87萬元,其中,一般公共預算撥款1041.00萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業單位經營收入105.87萬元。收入預算較上年減少116.76萬元,主要是人員退休,人員經費減少。

     。ǘ┲С鲱A算,2025年支出預算1146.87萬元,其中,教育支出24.93萬元,社會保障和就業支出130.46萬元,衛生健康支出51.86萬元,農林水支出861.83萬元,住房保障支出77.79萬元。支出預算較上年減少116.76萬元,主要是人員退休,人員經費減少。

      備注:支出預算包含一般公共預算收入(財政補助收入、納入預算管理的非稅收入、上級轉移支付收入、上年結轉收入、體制分成)安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。

      四、一般公共預算撥款支出預算

      2025年一般公共預算撥款支出1041.00萬元,具體安排情況如下:

      1、 教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)2025 年預算數為22.87萬元,比 2024年減少1.83萬元,降低7.41%。主要是人員退休,培訓教育的人員減少了,此項目在2024年列農林水支出。

      2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025 年預算數為116.18萬元,比 2024 年增加7.36萬元,增長6.76%。主要是死亡撫恤列入社會保障和就業支出。

      3、 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單 位醫療(項)2025 年預算數為47.31萬元,比 2024 年減少3.85萬元,降低7.53%。主要是人員退休,工資基數減少。

      4、農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)2025年預算數為783.66萬元,比2024年增加3.58萬元,增長0.46%,主要是2025人員退休,工資福利支出減少,但全額編制人員商品服務支出列經費撥款,整體略有增加。

      5、 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2025年預算數為70.97 萬元,比 2024年增加26.21萬元, 增長58.56%。主要是住房公積金經費撥款預算比例從原來的7%提高至12%。

     。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出預算1039.00萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費946.30萬元,公用經費92.70萬元。人員經費預算比 2024年增加58.08 萬元,增長6.54%,主要是住房公積金經費撥款預算比例從原來的7%提高至12%;公用經費預算比 2024年增長87.1 萬元,增長1555.36%。主要是2025年的全額編制人員的公用經費納入了財政經費撥款。

      (二)項目支出:2025年項目支出預算2萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:谷花電排維修經費2萬元,主要是用于谷花電排防汛排漬檢修。與2024年相比,項目資金減少89萬元,減少了97.80%,主要是財政實行零基預算,核減了長江大堤養護支出項目。

      五、政府性基金預算

      2025年本部門無政府性基金預算收入,故2025年政府性基金預算表為空。

      六、其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬C關運行經費

      本單位非行政單位和參照公務員法管理事業單位未納入機關運行經費統計范圍,無機關運行經費。

      (二)“三公”經費預算

      2025年本部門“三公”經費預算0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平,主要是皆未預算三公經費。

     。ㄈ┱少徢闆r

      2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。

     。ㄋ模╊A算績效管理情況

      2025年部門整體支出1146.87萬元,其中,基本支出1144.87萬元,項目支出2萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

      項目支出中,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出2萬元,其中:谷花電排維修經費2萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。

     。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

      2025年本部門會議費預算2萬元,擬召開3次會議, 人數 96人,內容為長江大堤防火管理會議、長江大堤防汛會議、長江安全生產會議 ;培訓費預算5萬元,擬開展2次培訓,人數96人,內容為防汛技能知識培訓、職工繼續教育培訓; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

     。﹪匈Y產占用使用情況及新增資產配置情況

      截至2025年12月31日,本部門所屬車輛2輛,其中,應急保障用車1輛,特種專業技術用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      2025年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      七、名詞解釋

     。ㄒ唬C關運行經費:是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     。ǘ叭苯涃M:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第二部分  2025年本部門預算公開表格

      1.2025年部門收支總體情況表

      2. 2025年部門收入總體情況表

      3. 2025年部門支出總體情況表

      4. 2025年財政撥款收支總體情況表

      5. 2025年一般公共預算支出情況表

      6. 2025年一般公共預算基本支出情況表

      7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表

      8. 2025年政府性基金預算支出情況表

      9. 2025年整體支出績效目標表

      10. 2025年項目支出績效目標表

    502004__臨湘市長江大堤養護中心部門預算公開表.xlsx

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