臨湘市龍源水庫管理所2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職責
龍源水庫管理所始建于上世紀七十年代中期,是一個以農業灌溉為主,城鎮居民生活供水為輔的公益性事業單位。
2、單位機構設置
下設有財務獨立核算的龍源水庫水電站、龍源水庫工程公司,興源供水公司,全所財政編制25人(其中退休91人),差額89人,自籌121人,共計326人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數1889.70萬元,其中,一般公共預算撥款240.47萬元,較去年年初預算減少303.49萬元。
(二)支出預算,2018年年初預算數1889.70萬元,其中,基本支出1889.70萬元(工資福利支出1739.60萬元,一般商品和服務支出150.1萬元),支出較去年減少303.49萬元,主要原因是退休職工的工資績效全部納入社保統籌發放。
三、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入240.47萬元,具體安排情況如下:基本支出:2018年年初預算數為1889.70萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年單位機關運行經費當前一般公共預算財政撥款17.6萬元,比2017年預算減少2萬元,下降12%。
備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為3.8萬元.00元,其中,公務接待費1.6萬元,公務用車及運行費2.2萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少0.3萬元,主要是嚴控公務用車,嚴禁公款吃喝,厲行節約。
3、政府采購情況
2018年政府無采購計劃預算。
4、國有資產占用情況
本單位年末共有車輛1輛,年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
5、政府性基金情況說明
本單位無政府性基金預算
6、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
本單位無重點項目
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年度沒有重點項目