臨湘市畜牧水產技術推廣中心2021年度
部門預算公開編報說明目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表(附表)
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
主要職責:宣傳、貫徹落實畜牧水產養殖業有關方針、政策和法律法規;負責全市畜牧水產生產中、長期發展規劃的制訂與指導實施;組織對畜牧水產重大科研課題的技術攻關、開發和新成果的推廣應用。負責畜牧水產項目實施基地建設及蜂業生產;負責全市畜牧水產業的調查研究,收集和提供市場產銷信息,促進全市畜牧水產經濟的發展,為農民致富獻計獻策;指導全市畜牧水產業務技術工作;負責全市畜禽水產品檢測及產地質量認證工作,監督管理養殖業生產技術操作規程;負責綜合協調漁牧場管理工作。
(二)機構設置
內設綜合室、業務股、下設臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產工作站、臨湘市動物疫病預防控制站、臨湘市畜禽水產品質量檢測檢驗站、臨湘市蜂業管理站、臨湘市畜牧水產技術服務站等。
二、部門預算單位構成
臨湘市畜牧水產技術推廣中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本年度部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算633.49萬元,其中,一般公共預算撥款623.49萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業單位經營服務收入10.00萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年減少254.22萬元,降低28.64%,主要原因是機構改革預算人員減少。
(二)支出預算:2021年本部門支出預算633.49萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,農林水支出555.81萬元,社會保障和就業支出44.39萬元,住房保障支出33.29萬元。支出較上年減少254.22萬元,降低28.64%,主要原因是機構改革預算人員減少 。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算623.49萬元,比2020年減少227.21萬元,主要是因為機構改革預算人員數減少及項目調減所致。其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出44.39萬元,占7.12%;農林水支出545.81萬元,占87.54%;住房保障支出33.29萬元。占5.34%。具體安排情況如下:
1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021 年預算數為44.39萬元,比 2020 年減少 23.65萬元,降低34.76%。主要是機構改革預算人員減少 。
2. 農林水支出(類)農業農村(款) 事業運行(項)2021 年預算數為348.81萬元,比 2020 年減少179.83 萬元,降低34.02%。主要是機構改革預算人員減少 。
3. 農林水支出(類)農業農村(款) 病蟲害控制(項)2021 年預算數為197.00萬元,與2020 年持平。主要是厲行節約,嚴控項目資金。
4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2021 年預算數為33.29萬元,比 2020 年減少0.73萬元,降低2.15%。主要是機構改革預算人員減少。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數為426.49萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:人員經費389.69萬元,人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經費36.80萬元,公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算數為197.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:重大動物疫病防控及檢疫專項經費支出7.00萬元,主要用于動物疫病防疫及檢疫方面的支出;臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190.00萬元,主要用于病死畜禽無害化處理中心及相關鄉鎮收集點運營費用等。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本部門2021年本部門機關本級運行經費36.8萬元,比2020年減少15.1萬元,降低29.09%。主要原因是:機構改革預算人員減少。
(二)“三公”經費預算
2021年本部門機關本級“三公”經費預算數為12萬元,其中,公務接待費12萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少1.00萬元,主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
(三)一般性支出情況
2021年本部門會議費預算3.00萬元,擬召開10次會議,人數約300人,內容為臨湘市畜牧生產、水產養殖、動物疫病防控、禁捕退捕、養殖環境治理及中心日常工作等;培訓費預算1.50萬元,擬開展8次培訓,人數約200人,內容為養殖業技術、基層農技推廣、全市動物疫病防控知識等。
(四)政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明
重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為190萬元,其中臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190.00萬元
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為633.49萬元,其中,基本支出435.50萬元,項目支出197.99萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格