五尖山森林公園管理處2016年度部門決算說明
我園是林業局下屬單位,主管森林資源保護及旅游。2016年,我園認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》及財政財務會計制度。現將我園2016年部門決算情況說明如下:
一、關于五尖山2016年度收入支出決算總體情況說明;2016年度收入總計537萬元,支出總計537萬元,全年收支平衡。相比較2015年度決算數215.6萬元同比增加了240%。
二、關于五尖山2016年度收入決算情況說明;2016年度收入總計537萬元其中:公共財政撥款537萬元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的撥款0萬元。
三、關于五尖山2016年度支出決算情況說明;本年支出總計537萬元,其中:一般公共服務支出467萬元,占本年決算支出的87%, 機關運行經費70萬元,占本年決算支出的13%。
四、關于五尖山2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明;2016年財政撥款決算537萬元,其中:基本支出537萬元,系保障我園各項日常支出,包括用于人員經費發放及日常公用經費。相比較2015年度決算數215.6萬元同比增加了150%。因國有林場改制,財政預算了我場購買服務人員基本工資、社保、醫保及富余人員社保、醫保。
五、關于五尖山2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明:
(一)財政撥款支出決算總體情況:2016年財政撥款537萬元,其中:基本支出537萬元,系保障我園各項日常支出,包括用于人員經費發放及日常公用經費。
(二)財政撥款支出決算結構情況:其中科學技術支出3萬,占本年決算支出的1%;農林水支出508萬,占本年決算支出的94%;商業服務業等支出26萬,占本年決算支出的5%。
(三)財政撥款支出決算具體情況:2016年財政撥款決算支出537萬元,年初預算支出536.7萬元,相比較增加了0.3萬元,。
六、關于五尖山2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明:2016年度一般公共預算財政撥款537萬元。其中工資福利支出455萬元,占本年決算支出的85%;商品和服務支出70萬元,占本年決算支出的13%;對個人和家庭的補助12萬元,占本年決算支出的2%。
七、關于五尖山2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明:
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2016年度決算三公”經費支出合計10.9 萬元:其中公務接待費7.6萬元、公車運行維護費3.3萬元;2016年度年初預算“三公”經費10.96萬元:其中公務接待6.96萬元、公車運行維護費4萬元。相比較2016年度預決算三公”經費增加減少了0.06萬元:其中公務接待費增加了0.64萬元、公車運行維護費減少了0.7萬元。主要是因為我場國有林場改制接待開支增加,同時我場嚴格控制公車私用,公車運行維護費減少了。支出中的公務接待及公車運行維護費財政沒有納入預算。相比較2015年度決算三公”經費11.9萬元:其中公務接待費8.5萬元、公車運行維護費3.4萬元,本年度三公”經費各項都有減無增,原因是厲行節約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度決算三公”經費支出合計10.9 萬元:其中公務接待費7.6萬元,共接待422批次2533人;公車運行維護費3.3萬元,共有兩臺公車運行維護。
名詞解釋
名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。