我局是政府組閣局,主管全市林業生態規劃建設、林業產業指導與管理、野生動植物保護、森林病蟲害防治和森林資源保護等工作。2015年,認真貫徹落實以“興林、富民、強市”為宗旨,圍繞生態文明建設,突出造林綠化,大力加強森林資源保護,著力提高林業服務水平,各項工作扎實推進,較好地完成了全年各項目標任務,F將我局2015年部門決算情況說明如下(2015年度無二級預算單位):
2015年度收入總計8350.09萬元,其中:公共財政撥款 7951.62萬元,政府性基金撥款398.47萬元。本年支出總計8350.09萬元,其中:一般公共服務支出16.20萬元。(其中機關運行經費支出421.28萬元)。詳見《2015年度市直部門收入支出決算總表》。
2015年公共預算財政撥款支出7951.62萬元,其中:基本支出1294.70萬元,系保障我局維護機關日常運轉所需的各項支出。包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、水電費、培訓費、會議費、差旅費、社會保障繳款、公車購置與維護運行、公務接待等日常公用經費;項目支出6656.92萬元,是我局為完成項目建設任務而發生的支出,主要用于林業血防、退耕還林、風沙荒漠治理、森林生態效益補償、森林培育、林業防災減災等方面。詳見《2015年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
2015年“三公”經費支出合計87.6萬元,比公開的部門預算數減少0.8萬元,因我局貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關要求,加強公務用車管理,規范公務接待活動,使我局的公車運行費及公務接待費都有所下降。分項為:因公出國(境)費支出1.92萬元,比預算增加1.92萬元,因我局李局長與市委領導參加省外事僑務辦組織的赴韓國國際竹子博覽會費用開支,出國1次,共1人;公務接待費支出58.75萬元,比預算減少1.65萬元,降低2.73%,公務接待共198批8503人,增減原因為:嚴格審批制度,嚴格接待標準,按規定控制陪餐人員;公務用車購置及運行維護費支出26.93萬元,比預算減少了1.07萬元,降低3.8%,是由于進一步規范了使用公務卡加油行為,完善了內控制度。 詳見《2015年度市直部門“三公”經費決算公開表》。