目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標情況說明
(六)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責
貫徹執行國家有關自然保護的法律、法規和方針、政策;制定自然保護區的各項管理制度,統一管理自然保護區;調查自然資源并建立檔案,組織環境監測,保護自然保護區內的自然環境和自然資源;組織或協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作;進行自然保護的宣傳教育;在不影響保護自然區的自然環境和自然資源的前提下嗎,組織開展參觀、旅游等活動。
2、單位機構設置
我單位共設有3個內設股室,分別是:綜合辦公室、資源保護股、科普宣教股。
二、部門預算單位構成
黃蓋湖自然保護區管理中心只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有黃蓋湖自然保護區管理中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。
(一)收入預算,2020年年初預算數190.93萬元,其中,一般公共預算撥款190.93萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加40.12萬元,主要是人員經費的增長。
(二)支出預算,2020年年初預算數190.93萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業支出19.12萬元,農林水支出157.47萬元,住房保障支出14.34。支出較去年增加增加40.12萬元,主要是人員經費的增長。
備注:2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業支出,住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算190.93 萬元,其中:社會保障和就業支出 19.12萬元,占10.01 %;農林水支出157.47 萬元,占82.47%;住房保障支出14.34 萬元,占7.51 %;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預算數為186.93萬元,比上年增加46.12萬元,增長32.75%,原因人員經費的增長,基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2020年年初預算數為4萬元,比上年減少6萬元,下降60%,原因壓減開支,厲行節約,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:商品和服務支出4萬元,主要用于濕地保護等方面。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款20萬元,比2019年預算增加4萬元,上升25%。原因對自然保護的投入加大。
備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為10.5萬元,其中,公務接待費5.5萬元,與上年相比減少了0.5萬元,主要是原因是厲行節約,嚴格執行中央八項規定。
公務用車購置及運行費5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,與上年相比持平,公務用車運行費5萬元,與上年相比減少了1萬元,主要是厲行節約,嚴格執行中央八項規定。)
因公出國(境)費0萬元,與上年相比持平。
2020年“三公”經費預算較2019年減少1.5萬元,主要是厲行節約,嚴格執行中央八項規定。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算0.5萬元,擬召開保護區工作大會等,人數30人次,主要包含傳達上年工作總結與榮譽表彰,本年工作安排;培訓費預算 1.08萬元,擬組織本單位人員及保護區屬地林農等開展業務培訓,人數300人次,主要內容為對相關人員進行開展業務知識培訓。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預算總額4萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3萬元。較2019年減少6萬元,主要是厲行節約,過緊日子。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為0萬元,與2019年持平。
2020年部門整體支出績效目標190.93萬元,其中:基本支出186.93萬元,項目支出4萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2019年12月31日,本單位資產總計9.07萬元,其中流動資產9.07萬元,非流動資產0萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。(我單位為新設不久單位,所用公車為局機關調配,公車權屬編制在局機關)
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
2020年黃蓋湖保戶區預算公開.xlsx