2021年臨湘市林科所部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表(附表)
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
管理和促進林業(yè)發(fā)展;負責名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術的引進、推廣及為搞好丘崗地的開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務。
(二)機構設置
臨湘市林業(yè)科學技術研究所屬于臨湘市林業(yè)局二級股級單位。實有在編職工22人,其中全額預算編制7人,自籌編制15人。內設辦公室、計財股、生產股、銷售股、綜合管理股五個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市林業(yè)科學技術研究所只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2021年部門預算僅含臨湘市林業(yè)科學技術研究所本級部門預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算216.98萬元,其中,一般公共預算撥款72.98萬元,事業(yè)單位經營收入144萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年增加減少7.87萬元,主要是財政撥款預算人員減少一名。
(二)支出預算:2021年本部門支出預算216.98萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業(yè)支出26.21萬元,住房保障支出14.54萬元,農林水支出176.23萬元。支出較去年減少7.87萬元,主要是財政撥款預算人員減少一名。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算72.98萬元,比2020年減少9.87萬元,主要是財政撥款預算人員減少一名,其中,社會保障和就業(yè)支出5.72萬元,占7.84%;農林水支出62.97萬元,占86.29%;住房保障支出4.29萬元,占5.87%,
具體安排情況如下:
1. 農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(項)2021 年預算數為62.97 萬元,比 2020 年減少 19.88萬元,降低37.61%。主要是減少了一名人員。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021 年預算數為5.72萬元,比 2020 年增加5.72 萬元,主要是去年該項支出列入事業(yè)機構中。
3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2021 年預算數為4.29萬元,比 2020 年增加4.29 萬元,主要是去年該項支出列入事業(yè)機構中。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數55.98萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:人員經費49.98萬元,人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經費6萬元,公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算17萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:林業(yè)技術推廣17萬,主要用于購苗、苗木種植培育。
(三)五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2021年本部門機關本級的機關運行經費6萬元,比上年預算減少1萬元,下降16.67%,主要是財政撥款預算人員減少一名。
(二)“三公”經費預算:2021年本部門機關本級“三公”經費預算數為2.5萬元,其中,公務接待費0.5萬元,公務用車購置及運行費2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少9.2萬元,主要是厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人;不擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額23萬元,其中,貨物類采購預算23萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛,主要用于苗木管理、運輸;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:
重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為0萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為216.98萬元,其中,基本支出199.23萬元,項目支出17.75萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表