臨湘市林業科學技術研究所2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
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。ㄋ模╊A算績效管理情況
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。﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
管理和促進林業發展;負責名、優、特、稀新品種、新技術的引進、推廣及為搞好丘崗地的開發和發揮創造高效林業提供種苗服務。
。ǘC構設置
臨湘市林業科學技術研究所屬于臨湘市林業局二級股級單位。內設辦公室、計財股、生產股、銷售股、綜合管理股五個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市林業科學技術研究所單位只有本級,無二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市林業科學技術研究所單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
(一)收入預算,2022年收入預算230.98萬元,其中,一般公共預算撥款81.97萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,單位其他業務收入149.01萬元。收入預算較上年增加8.99萬元,主要是全額編人員增加。
。ǘ┲С鲱A算,2022年支出預算230.98萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出26.73萬元,農林水支出189.23萬元,住房保障支出15.02萬元。支出預算較上年增加14萬元,主要是全額編人員增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出81.97萬元,具體安排情況如下:
1.農林水支出2022 年預算數為67 萬元,與 2021 年總額持平,其中2021年醫療保險預算列在農林水支出預算中,2022年單列,同時本年增加全額編1人又增加了人員經費。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022 年預算數為6.64 萬元,比 2021 年增加0.92 萬元,增加16%。主要是增加全額編1人。
3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)2022 年、2021年預算均未單列,列在行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出。
4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位其他社會保障和就業支出(項)2022 年預算數為0.46 萬元,比 2021 年增加0.46萬元,增長100%。主要是2022年單列,2021年未單列,預算口徑調整。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2022年預算數為4.97萬元,比 2021年增加 0.48萬元,增長3.2%。主要是人員增加。
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預算64.97萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費57.97萬元,公用經費7萬元。人員經費預算比 2021年增加7.97 萬元,增長15.9%,主要是全額編人員增加;公用經費預算比 2021年增加1 萬元,增長16.7%。主要是全額編人員增加。.
(二)項目支出:2022年項目支出預算17萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:林業科技推廣支出17萬元,主要用于專用材料費、勞務費、辦公費、電費、差旅費等方面;辦公費支出0.2萬元,主要用于辦公等方面,專用材料費支出14.2萬元,主要用于科研珍貴苗木購置,勞務費支出2.4萬元,主要用于勞務用工人員的報酬,電費支出0.1萬元,主要用于電費支付,差旅費支出0.1萬元,主要用于差旅費的支付。與2021年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算收支。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費
2022年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款7萬元,比2022年增加1萬元,上升16.7%,主要是增加全額編人員,工會經費等增加。
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2022年本部門“三公”經費預算3.12萬元,其中,公務接待費1.12萬元,公務用車購置及運行費2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少7.88萬元,降低71.84%,主要是根據市委市政府要求,本單位厲行節約。
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2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出230.98萬元,其中,基本支出213.98萬元,項目支出17萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出17萬元,其中:專用材料費項目14.2萬元;勞務費項目2.4萬元;辦公費項目0.2萬元,電費項目0.1萬元,差旅費項目0.1萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。完成名優特珍貴苗木培育1萬株,對觀賞竹進行提質改造7000株,開展科技下鄉活動,提升林農科技育苗、種植水平,適當開展林業科技研究。
(五)一般性支出情況
2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
(六)國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛2輛,其中,機要通信用車輛,應急保障用車輛,執法執勤用車輛,特種專業技術用車輛,其他按照規定配備的公務用車2輛(生產用車輛);無單位價值50萬元以上通用設備;無單位價值100萬元以上專用設備。
2022年無新增配置公務用車;無新增配備單位價值50萬元以上通用設備;無單位價值100萬元以上專用設備。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯涃M:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表