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    臨湘市供銷合作聯社2017年部門決算說明
    來源:財政局   日期: 2018-09-13 10:58
    瀏覽量:1 | | | |

    一、主要職能

    臨湘市供銷社是參照公務員法管理的正科級事業單位,負責全市供銷社系統的行業管理工作,現執行事業單位會計制度,屬一級預算單位。

    二、部門預算單位構成

    我單位只有本級,沒有其他二級決算單位,因此,納入2017年部門決算編制范圍的只有供銷社本級。

    三、部門收支概況

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年總收入484.62萬元,比上年增加68.08%。總支出484.62萬元,比上年增加68.08%。

    (二)收入決算情況

    2017年收入484.62萬元,其中:一般公共預算撥款收入369.88萬元,比上年增加125.21 %。其他收入114.75萬元,比上年減少7.53%。

    (三)支出決算情況

    2017年支出484.62萬元,其中:科學技術支出30萬元,上年無科學技術支出。文化體育與傳媒支出428.26萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出26.36萬元,比上年增加132.32%。

    四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

    2017年度財政撥款總收入369.88萬元,比上年增加125.21%。均為一般公共預算財政撥款收入。

    2017年度財政撥款總支出369.88萬元,比上年增加125.21%。均為一般公共預算財政撥款支出。

    按功能分類如下:科學技術支出30萬元,上年無科學技術支出。文化體育與傳媒支出313.51萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出26.36萬元,比上年增加132.32%。

    五、一般公共預算撥款概況

    (一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

    一般公共預算撥款收入369.88萬元,比上年增加125.21%。一般公共預算撥款支出369.88萬元,比上年增加125.21%。

    (二)2017年一般公共預算撥款收入

    一般公共預算撥款收入369.88萬元,比上年增加125.21%。用于基本支出的收入339.88萬元,比上年增加106.94%。用于項目支出的收入30萬元,上年無用于項目支出的收入。

    (三)2017年一般公共預算撥款支出

    一般公共預算撥款支出369.88萬元,比上年增加125.21%。按功能分類:科學技術支出30萬元,上年無科學技術支出。文化體育與傳媒支出313.51萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出26.36萬元,比上年增加132.32%。按經濟分類:基本支出339.88萬元,比上年增加106.94%。其中:工資福利支出201萬元,比上年增加50.91%。對個人和家庭的補助26.87萬元,比上年增加48.9%。其他資本性支出112萬元,上年無其他資本性支出。項目支出30萬元,上年無項目支出。其中:商品和服務支出26萬元,上年無商品和服務支出。其他資本性支出4萬元,上年無其他資本性支出。

    六、“三公”經費決算情況

    2017年本單位無“三公”經費預算和決算數。

    七、政府性基金決算

    2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(事業)運行經費

    2017年臨湘市供銷合作聯社機關(事業)運行經費財政撥款決算112萬元。比2016年增加99萬元。

    (二)政府采購情況

    本年度政府采購無實際采購額。

    (三)國有資產占有使用情況

    本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

    (四)重點項目預算的績效目標等預算績效說明

    2017年本級重點項目資金預算數為100萬元,是供銷社綜合改革專項經費。2017年本級重點項目資金決算數為 100萬元,達到年初績效目標。

    九、相關的名稱解釋

    財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

    基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

    津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

    機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

    其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

    專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。

    信息網絡及軟件購置更新:反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等,如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的,不在此科目反映。

    其他資本性支出:反映著作權、商標權、專利權等無形資產購置支出,以及其他上述科目中未包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術原作的使用權、購買國內外影片播映權、購置圖書等。

    附件:臨湘市供銷合作聯社2017年度決算公開表.XLS

     

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