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    臨湘市市政工程服務中心2022年度部門決算
    來源:臨湘市政府   日期: 2023-09-14 10:02
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      2022年度臨湘市市政工程服務中心部門決算

      目錄

      第一部分 臨湘市市政工程服務中心概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      九、財政撥款“三公”經費支出決算表

      第三部分 部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、關于機關運行經費支出說明

      十、一般性支出情況說明

      十一、關于政府采購支出說明

      十二、關于國有資產占用情況說明

      十三、關于預算績效情況的說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分

      臨湘市市政工程服務中心

      概況

      一、 部門職責

      負責市政基礎設施維修養護;承辦維修養護工程項目的設計、預決算、招標采購、施工現場管理和竣工驗收工作;負責對城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架(鋪)設、搭接、挖掘等工程的批后管理及監督檢查和工程質量、安全生產等工作;負責戶外廣告發布設置批后監管工作;負責對城區排水設施接溝、改溝、排水排入排污管網的管理;負責城區門店裝修、房建、市政工程建設等占用的規范管理;負責城區范圍內戶外宣傳、廣告、促銷活動監管;負責城區停車場和停車位管理、服務及有償使用費收取等工作;負責城市地下管廊建設批后管理和有償使用費 的收取等工作;負責組織落實“共享單車”相關管理政策、負責對市本級城區內“共享單車”運營的監管和考核工作。

      二、機構設置及決算單位構成

      (一)內設機構設置。2022年本單位內設辦公室、財務股、人事股、計生股、路政管理股、廣告管理股、業務股。

      (二)決算單位構成。本單位2022年部門決算公開單位構成包括:臨湘市市政工程服務中心本級。

      第二部分

      部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      九、財政撥款“三公”經費支出決算表

      (表格見附件1)

      第三部分

      2022年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2022年度收、支總計1840.32萬元。與上年相比,減少233.27萬元,減少11.25%,主要是因為主要是因為人員結構調整、一事一議項目撥款減少。

      二、收入決算情況說明

      2022年度收入合計1840.32萬元,其中:財政撥款收入826.95萬元,占44.94%;經營收入1013.37萬元,占55.06%。

      三、支出決算情況說明

      2022年度支出合計1840.32萬元,其中:基本支出541.95萬元,占29.45%;項目支出285萬元,占15.49%;經營支出1013.37萬元,占55.06%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2022年度財政撥款收、支總計826.95萬元,與上年相比,減少872.55萬元,減少51.34%,主要是因為人員結構調整、一事一議項目撥款減少。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2022年度財政撥款支出826.95萬元,占本年支出合計的44.94%,與上年相比,財政撥款支出減少872.55萬元,減少51.34%,主要是因為人員結構調整、一事一議項目撥款減少。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2022年度財政撥款支出826.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出61.02萬元,占 7.38%;城鄉社區(類)支出732.99 萬元,占88.64%;住房保障(類)支出32.94萬元,占3.98%。

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2022年度財政撥款支出年初預算數為734.08萬元,支出決算數為826.95萬元,完成年初預算的112.65%,決算數大于年初預算是因為有未納入年初預算的一類單位績效獎支出和調增的工資福利支出,其中:

      1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

      年初預算為43.92萬元,支出決算為43.92萬元,完成年初預算的100%,支出數與年初預算數一致,嚴格按照預算執行。

      2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關 事業單位職業年金繳費支出(項)。

      年初預算為17.11萬元,支出決算為17.11萬元,完成年初預算的100%,支出數與年初預算數一致,嚴格按照預算執行。

      3、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。

      年初預算為355.12萬元,支出決算為 332.13萬元,完成年初預算的 93.53%。決算數小于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整,分出了行政運行(項)。

      4、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)  行政運行(項)。

      年初預算為0萬元,支出決算為15.86萬元,無完成預算數百分比 (備注:由于預算數為 0 萬元,無法計算完成預算的百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。

      5、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公 共設施支出(項)。

      年初預算為 285萬元,支出決算為285 萬元,完成年初預算的100%,支出數與年初預算數一致,嚴格按照預算執行。

      6、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。

      年初預算為0萬元,支出決算為100萬元,無完成預算數百分比 (備注:由于預算數為 0 萬元,無法計算完成預算的百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整,其內容主要是非稅返還經費。

      7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

      年初預算為 32.94萬元,支出決算為32.94萬元,完成年初預算的100%,支出數與年初預算數一致,嚴格按照預算執行。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2022年度財政撥款基本支出541.95萬元,其中:

      人員經費493.55萬元,占基本支出的91.07%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

      公用經費48.4萬元,占基本支出的8.93%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

      人員經費與公用經費比上年都有減少,原因是一事一議項目撥款減少。

      七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      “三公”經費財政撥款支出預算為3.15萬元,支出決算為3.15萬元,完成預算的100%,其中:

      因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,因公出國(境)費支出與上年持平。

      公務接待費支出預算為3.15萬元,支出決算為3.15萬元,完成預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,公務接待費支出與上年持平。

      公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,公務用車購置費支出與上年持平。

      公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,與上年相比減少6萬元,減少的主要原因是2022年無財政撥款開支的公務用車。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算3.15萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中:

      1、 1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國 (境)團組0個,累計0人次,我單位 2022 年度無因公出國(境) 費支出。

      2、公務接待費支出決算為3.15萬元,全年共接待來訪團組32個、來賓368人次,主要是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

      3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,新增公務用車0輛,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。  八、政府性基金預算收入支出決算情況

      2022年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支。

      九、關于機關運行經費支出說明

      我單位為非參公事業單位,根據部門決算填報要求,未納入機關運行經費的統計范圍。

      十、一般性支出情況說明

      2022年本部門未開支會議費;開支培訓費3.15萬元,用于開展業務培訓,人數47人,內容為事業單位人員線下培訓等;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

      十一、關于政府采購支出說明

      本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元,無法計算占政府采購支出總額的百分比),其中:授予小微企業合同金額0萬元,無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元,無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元,無法計算占貨物支出總額的百分比),工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元,無法計算占工程支出總額的百分比),服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元,無法計算占服務支出總額的百分比)。

      十二、關于國有資產占用情況說明

      截至2022年12月31日,本單位共有車輛6輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要是市政設施維護和巡查;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      十三、關于2022年度預算績效情況的說明

      (一)部門整體支出績效情況

      根據預算績效管理要求,我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評,自評得分96分,評價等級為:優。(部門整體支出績效自評報告見附件2,附件3)。

      (二)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

      我單位對市政設施維護和管理1個項目開展了重點績效評價,評價金額為285萬元,評價得分為97分,評價等級為優。(市政設施維護和管理項目績效評價報告見附件2,附件3)。

      第四部分

      名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

      三、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

      四、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

      五、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      第五部分

      附  件

    市政工程服務中心2022年度部門決算公開表.xls

    市政2022年附件3、財政支出績效評價自評報告.doc

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