臨湘市星河廣場事務中心2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
臨湘市星河廣場事務中心是一個公益一類事業單位,主要負責星河廣場和長安河公共場所的秩序管理、清掃保潔、綠化苗木的修剪養護、公共設施設備的維修維護和更新改造。
。ǘC構設置
星河廣場事務中心內設辦公室、財務室、廣場長河管理組、街長制組。
二、部門預算單位構成
臨湘市星河廣場事務中心部門預算只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算只含本級預算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A算,2025年收入預算316.69萬元,其中,一般公共預算撥款316.69萬元。收入預算較上年減少24.77萬元,主要是壓縮了項目經費。
(二)支出預算,2025年支出預算316.69萬元,其中,社會保障和就業支出2.58元,衛生健康支出1.22萬元,城鄉社區支出311.07萬元,住房保障支出1.82萬元。支出預算較上年減少24.77萬元,主要是壓縮了項目經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出316.69萬元,具體安排情況如下:
1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025 年預算數為2.43萬元,比 2024年減少了19.89萬元,減少89.11%。主要是自籌人員的養老保險列入了城管專項經費。
2.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)2025 年預算數為0.15萬元,比 2024 年減少1.29萬元,減少89.58%。主要是自籌人員的其他社會保障和就業支出列入了城管專項經費。
3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2025年預算數為1.22萬元,比2024年減少9.94元,減少89.07%,主要是自籌人員的醫療保險列入了城管專項經費。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025 年預算數為1.82萬元,比 2024 年減少了9.94萬元,增長2.01%。主要是自籌人員的住房公積金支出列入了城管專項經費。
5.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2025年預算數為311.07萬元,比 2024 年增加了31.23萬元,增長11.16%。主要原因是自籌人員的工資社保等支出列入了城管專項經費。
(一)基本支出:2025年基本支出預算25.69萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費23.69萬元,公用經費2萬元。人員經費預算比 2024年減少182.78萬元,降低88.53%,主要是因為自籌人員的經費列入了城管理專項經費;公用經費預算比 2024年減少20萬元,降低90.91%。主要是自籌人員的公用經費列入了城管理專項經費。
。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出預算291萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
其中:公共設施及綠化維護管理70萬元,主要用于廣場及長安河公共設施設備的更新改造與維修維護、綠化作物養護等方面;長安河河坡養護及水域治理15萬元,主要用于長安河堤坡養護、長安河水域治理等方面;城管專項經費206萬元,主要用人自籌人員的工資、社保、公用經費等。與2024年比較,整體增加了178萬元,主要是公共設施及綠化維護管理和長安河堤坡養護及水域治理經費減少了28萬元。增加了城管理專項經費206萬元。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費
本單位非行政單位和參照公務員法管理事業單位未納入機關運行經費統計范圍,無機關運行經費。
。ǘ叭苯涃M預算
2025年本部門“三公”經費預算0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預算總額60萬元,其中,政府采購貨物預算30萬元;政府采購工程預算15萬元;政府采購服務預算15萬元。
。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出316.69萬元,其中,基本支出25.69萬元,項目支出291萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目3個,涉及項目支出291萬元,其中:公共設施及綠化維護管理項目70萬元,長安河堤坡養護與水域治理15萬元,城管專項經費206萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
(五)一般性支出情況
2025年本單位無會議費預算;2025年本部門培訓費預算1 萬元,擬開展1次培訓,人數23人,內容為城市管理工作與綠化維護等方面的知識培訓 ;本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
(六)國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日,本部門所屬車輛×輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車××輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯涃M:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表