第一部分臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局概況
一、部門職責(zé)
主要職能:負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作;監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作;負(fù)責(zé)公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用等工作;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾處理的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理中心的申報(bào)、建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
機(jī)構(gòu)情況:納入2019年部門預(yù)決算編制范圍包括:環(huán)衛(wèi)局本級(jí)下設(shè)城東所、城西所、清運(yùn)所、垃圾場(chǎng)及辦公室、人事股、財(cái)務(wù)室、計(jì)生股、黨建辦公室等。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局單位2019單位構(gòu)成為一級(jí)預(yù)算單位
第二部分 臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)3,187.31萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加453.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.59%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站正式運(yùn)行。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3,187.31萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3187.31萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3,187.31萬(wàn)元,其中:基本支出3,187.31萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3187.31萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加453.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.59%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站正式運(yùn)行。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3187.31萬(wàn)元,支出決算為3,187.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
1、城鄉(xiāng)社會(huì)支出 (類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社會(huì)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算1095.17萬(wàn),支出決算1095.17萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%;
2、城鄉(xiāng)社會(huì)支出 (類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))年初預(yù)算1482.09萬(wàn),支出決算1482.09萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%;
3、城鄉(xiāng)社會(huì)支出 (類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))年初預(yù)算350萬(wàn),支出決算350萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%.
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算130.96萬(wàn),支出決算130.96萬(wàn);事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))36.26萬(wàn).決算數(shù)36.26萬(wàn)。完成年初預(yù)算的100%.
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)92.84萬(wàn),決算數(shù)92.84萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出3187.31萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出167.21萬(wàn)元,占5.25%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2927.26萬(wàn)元,占91.84%;住房保障(類)支出92.84萬(wàn)元,占2.91%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3187.31萬(wàn)元,支出決算為3,187.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
1、城鄉(xiāng)社會(huì)支出 (類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社會(huì)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算1095.17萬(wàn),支出決算1095.17萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%;
2、城鄉(xiāng)社會(huì)支出 (類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))年初預(yù)算1482.09萬(wàn),支出決算1482.09萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%;
3、城鄉(xiāng)社會(huì)支出 (類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))年初預(yù)算350萬(wàn),支出決算350萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%.
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算130.96萬(wàn),支出決算130.96萬(wàn);事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))36.26萬(wàn).決算數(shù)36.26萬(wàn)。完成年初預(yù)算的100%.
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)92.84萬(wàn),決算數(shù)92.84萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出3,187.31萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2,174.74萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)1,012.57萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))
費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.71萬(wàn)元,支出決算為10.71萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
無因公出國(guó)(境)費(fèi)支出.預(yù)算與決算數(shù)為0。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.58萬(wàn)元,支出決算為4.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少4.58萬(wàn)元,減少8.64%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。截止2019年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的生產(chǎn)公務(wù)用保有量為3輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.13萬(wàn)元,支出決算為6.13萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.07%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少1.35萬(wàn)元,減少18.05%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4.58萬(wàn)元,占42.76%。公務(wù)接待費(fèi)決算6.13萬(wàn)元,占57.24%。具體情況如下:
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為4.58萬(wàn)元,支出決算為4.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,
公務(wù)用車運(yùn)行支出4.58萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的生產(chǎn)督查公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日,機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.13萬(wàn)元,支出決算為6.13萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中:
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.13萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次136個(gè)、接待人次1225人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
1、全市生活垃圾基本實(shí)現(xiàn)無害化處理
2、垃圾日產(chǎn)日清,清運(yùn)率100%
3、全天清掃保潔,保潔率100%
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果:本單位本年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果:本單位年度以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。
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績(jī)效定量目標(biāo)(指標(biāo))及完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)(目標(biāo))值 |
實(shí)際完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
轄區(qū)路面保潔 |
98% |
98% |
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完成垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)及處置 |
98% |
98% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
垃圾清運(yùn)率98% |
98% |
98% |
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保潔率98% |
98% |
98% |
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時(shí)效指標(biāo) |
路面全天保潔 |
100% |
100% |
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垃圾日產(chǎn)日清 |
100% |
100% |
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成本指標(biāo) |
保潔 、清運(yùn)、處置 |
100% |
100% |
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成本控制在預(yù)算內(nèi) |
100% |
100% |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
為城區(qū)建設(shè)、城市優(yōu)化 |
98% |
98% |
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他造舒適環(huán)境 |
98% |
98% |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
全面實(shí)行市容環(huán)衛(wèi) |
98% |
98% |
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作業(yè)化,確保干凈 |
98% |
98% |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
街道潔凈 |
98% |
98% |
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天藍(lán)水碧 |
98% |
98% |
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服務(wù)對(duì)象滿意度 指標(biāo) |
人人享有宜居的優(yōu)美 |
97% |
97% |
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生活和作業(yè)環(huán)境 |
97% |
97% |
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(二)政府采購(gòu)支出情情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。其中:授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占采購(gòu)支出總額的0%。
(三)一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.41萬(wàn)元,用于召開市級(jí)決算表彰大會(huì)等,人數(shù)約30人,內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神,安排部署本級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù);開支培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元,用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),人數(shù)約10人,內(nèi)容主要內(nèi)容為環(huán)境整治、美化環(huán)境。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,本單位共有輛41車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車39輛:主要用于單位日常工作。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
第二部分