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    臨湘市長河管理中心2018年部門決算說明
    來源:政府辦   日期: 2019-09-26 17:18
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    目 錄

    第一部分臨湘市長河管理中心概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

    第一部分

    臨湘市長河管理中心概況

    一、部門職責

    主要負責城市防洪抗旱和白云湖公園管理工作,職能非常薄弱。長河管理中心現有干部職工66人,其中全額編制7人,差額編制3人,自籌編制25人,無編制人員17人,勞務派遣人員14人;根據市委三定方案為純公益類事業單位,無任何執收職能,財務運轉完全靠財政撥付、供養。

    二、機構設置及決算單位構成

    (一)內設機構設置。

    臨湘市長河管理中心單位內設機構包括:白云湖辦公室,防汛辦公室,財務室,工會和計劃生育辦公室。

    (二)決算單位構成。

    長河管理中心部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有長河管理中心部門本級。

    第二部分 臨湘市長河管理中心2018年度部門決算表(見附表)

    第三部分 臨湘市長河管理中心2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2018收、支總計781.43萬元,與2017年631.55萬元相比,收、支總計增加149.88萬元,增長19%。主要原因是2018年增加新型城鎮化建設省級引導資金。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計781.43萬元,其中:財政撥款收入781.43萬元,占100%。上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計781.43萬元,其中:基本支出235.64萬元,占30.1%;項目支出545.79萬元,占69.9%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收、支總計781.43萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加149.88萬元,增長19%。主要原因是2018年增加新型城鎮化建設省級引導資金。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2018年度財政撥款支出781.43萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,財政撥款支出增加149.88萬元,增長19%,主要原因是2018年增加新型城鎮化建設省級引導資金。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2018年度財政撥款支出781.43萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出12.05萬元,占1.6%;住房保障(類)支出15.25萬元,占1.9%;節能環保(類)支出30萬元,占3.8%;城鄉社區(類)支出724.13萬元,占92.7%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2018年度財政撥款支出年初預算為781.43萬元,支出決算為781.43萬元,完成年初預算的100%。其中:

    1.城鄉社區(類)支出城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區支出(項)

    年初預算為724.13萬元,支出決算為724.13萬元,完成年初預算的100%。

    2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):年初預算為12.05萬元,支出決算為12.05萬元,完成年初預算的100%。支出數與年年初預算數一致。

    3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預算為15.25萬元,支出決算為15.25萬元,完成年初預算的100%。支出數與年年初預算數一致。                                                                                                           

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度財政撥款基本支出235.64萬元,其中:人員經費215.64萬元,占基本支出的91.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經費20萬元,占基本支出的8.49%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.5萬元,支出決算為14.5萬元,完成預算的100%,其中:

    因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;

    公務接待費支出預算為5.4萬元,支出決算為5.4萬元,完成預算的100%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算持平。

    公務用車購置費及運行維護費支出預算為9.1萬元,支出決算為9.1萬元,完成預算的100%。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算5.4萬元,占37.24%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.1萬元,占62.76%。其中

    1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2、公務接待費支出決算為5.4萬元,全年共接待國內公務接待批次98個、接待人次1360人次。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.1萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費9.1萬元,截止2018年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

     

    九、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

    我中心每年有兩個延續項目:白云湖公園管理和臨湘市防汛、抗旱。年度主要工作任務實現的目標:1、確保臨時城區安全度汛,防洪設施維護。2、白云湖公園道路清掃保潔、園區綠化維護、湖面清理、水質達標。3、白云湖亮化設備維護。

    (二)部門決算中項目績效自評結果。

    根據年初設定的績效目標,2018年度部門決算量化考評基本合格。確保全年汛期安全100%;防洪、防汛設備設施維護按計劃完成100%;確保全年城市汛期安全100%;城市防汛工作群眾滿意度大大提升100%。清掃保潔工作保證18小時無空擋管理,100%完成;園區亮化率達100%,安全巡查密度加強。本單位本年度項目績效自評結果為合格。

     

    (三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

    我單位2017-2018年年度績效目標均已完成,所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

    通過自查的情況來看,單位領導高度重視,會計核算真實、規范,無違反財經紀律的其他問題。清掃保潔工作保證18小時無空擋管理,湖面日清日結,園區安全巡查密度加強,園區亮化率高達100%,并且積極開展各項文體活動,增強文化氛圍。全年城市汛期安全100%;城市防汛工作群眾滿意度大大提升100%。評價結果為合格。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    長河管理中心屬非參公事業單位,機關運行經費支出0。

    (二)政府采購支出情況

    臨湘市長河管理中心2018年度政府采購支出總額278.86萬元,其中:政府采購貨物支出278.86萬元;政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占有情況

    截至2018年12月31日,本單位共有輛2車輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛:主要用于單位日常工作。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    第四部分 名詞解釋

    財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

    公共安全支出(類):是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

    住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

    政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

    津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

    獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

    機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

    職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

    其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

    住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費:反映單位的印刷費支出。

    咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

    水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

    電費:反映單位的電費支出。

    郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

    物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

    差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

    維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

    會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

    培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

    公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

    工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

    其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

    其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

    生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人?

    獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

    其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

    辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

    機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維費。

     

    第五部分附件

     

    附件:2018年度臨湘市長河管理中心部門決算公開表格.XLS

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