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    臨湘市照明事務中心2022年部門預算說明
    來源:臨湘市財政局   日期: 2022-01-12 21:16
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      臨湘市照明事務中心2022年部門預算說明

      目    錄

      第一部分  2022年部門預算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      (二)機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      四、一般公共預算撥款支出預算

      (一)基本支出

      (二)項目支出

      五、政府性基金預算

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      (二)“三公”經費預算

      (三)政府采購情況

      (四)預算績效管理情況

      (五)一般性支出情況

      (六)國有資產占用使用及新增配置情況

      七、名詞解釋

      第二部分  2022年部門預算公開表格

      一、2022年部門收支總體情況表

      二、2022年部門收入總體情況表

      三、2022年部門支出總體情況表

      四、2022年財政撥款收支總體情況表

      五、2022年一般公共預算支出情況表

      六、2022年一般公共預算基本支出情況表

      七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

      八、2022年政府性基金預算支出情況表

      九、2022年整體支出績效目標表

      十、2022年項目支出績效目標表

      第一部分  2022年部門預算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      負責城區道路照明及夜景亮化規劃編制、節約能源、行業標準的執行,負責對城市照明設施的管理,負責路燈照明、景觀亮化工程的圖紙設計、建設、質量監管、建成驗收、移交、管理和維護工作。

      (二)機構設置

      本單位于2001年3月成立,內設辦公室、財務室、維修室、稽查室、工程室、人事計生室、工會室等。

      二、部門預算單位構成

      臨湘市照明事務中心只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市照明事務中心單位本級。

      三、部門收支總體情況

      2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

      (一)收入預算,2022年收入預算1078.81萬元,其中,一般公共預算撥款1078.81萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少2.22萬元,主要是項目支出路燈電費及維護維修費用減少。

      (二)支出預算,2022年支出預算1078.81萬元,其中,一般公共服務支出萬0元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出58.67萬元,城鄉社區支出990.81萬元,住房保障支出29.33萬元。支出預算較上年減少2.22萬元,主要是項目支出路燈電費及維護維修費用減少。

      四、一般公共預算撥款支出預算

      2022年一般公共預算撥款支出1078.81萬元,具體安排情況如下:

      1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為39.12萬元,比 2021年增加0.51萬元,增加1.32%。主要是人員異動。

      2社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)2022年預算數為19.55萬元,比 2021年增加0.25萬元,增加1.30%。主要是人員異動。

      3、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2022 年預算數為675 萬元,比 2021年減少7萬元,降低1.03%。主要是厲行節約,對路燈亮化實行光照度儀控制。

      4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2022年預算數為29.33萬元,比 2021 年增加0.39萬元,增加1.35%。主要是人員異動。

      5、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)2022 年預算數為315.81萬元,比 2021 年增加3.62萬元,增長1.16%。主要是人員異動。

      (一)基本支出:2022年基本支出預算403.81萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費361.01萬元,公用經費42.80萬元。人員經費預算比 2021年增加4.78 萬元,增長1.34%,主要是人員異動,工資調整等;公用經費預算與 2021年持平。

      (二)項目支出:2022年項目支出預算675萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:路燈電費及維護維修費支出675萬,主要用于城區路燈電費及路燈維護維修費支出等方面。與2021年比較,路燈電費及維護維修費支出減少7萬元,降低1.03%,主要主要是厲行節約,降低成本。

      五、政府性基金預算

      2022年本部門無政府性基金預算,故2022年政府性基金預算表為空。

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2022年本部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款42.80萬元,與2021年持平。

      (二)“三公”經費預算

      2022年本部門“三公”經費預算2萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平。

      (三)政府采購情況

      2022年本部門政府采購預算總額600萬元,其中,政府采購貨物預算200萬元;政府采購工程預算300萬元;政府采購服務預算100萬元。

      (四)預算績效管理情況

      2022年部門整體支出1078.81萬元,其中,基本支出403.81萬元,項目支出675萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

      項目支出中,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出675萬元,其中:路燈電費及維護費項目675萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五)一般性支出情況

      2022年本部門會議費預算1萬元,擬召開3次會議, 人數66人,內容為傳達上級部門學習、照明管理部門等其他相關內容;培訓費預算0.9萬元,擬開展3次培訓,人數54人,內容為上級部門及照明事務管理部門等相關各項業務進行專題培訓。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

      (六)國有資產占用使用情況

      截至2021年12月31日,本部門所屬車輛7輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車3輛,其他按照規定配備的公務用車3輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      七、名詞解釋

      (一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

      第二部分  2022年本部門預算公開表格

      1.2022年部門收支總體情況表

      2. 2022年部門收入總體情況表

      3. 2022年部門支出總體情況表

      4. 2022年財政撥款收支總體情況表

      5. 2022年一般公共預算支出情況表

      6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

      7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

      8. 2022年政府性基金預算支出情況表

      9. 2022年整體支出績效目標表

      10. 2022年項目支出績效目標表

    照明事務中心2022年部門預算公開表(10).xlsx

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