2022年度臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所部門(mén)決算
目 錄
第一部分 臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所概況
一、部門(mén)職責(zé)
我單位屬于交通運(yùn)輸局二級(jí)機(jī)構(gòu),主要職能職責(zé)是負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路的管理和日常養(yǎng)護(hù)、養(yǎng)護(hù)工程。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)立辦公室、養(yǎng)護(hù)股、工程股、政工股、財(cái)務(wù)股、安全股等股室。
(二)決算單位構(gòu)成。臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(表格見(jiàn)附件1)
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)962.19萬(wàn)元。與上年相比,增加141.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.30%,主要是因?yàn)椋喝粘pB(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)增加及工資提標(biāo)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)962.19萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入962.19萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)962.19萬(wàn)元,其中:基本支出197.19萬(wàn)元,占20.49%;項(xiàng)目支出765萬(wàn)元,占79.51%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)962.19萬(wàn)元,與上年相比,增加141.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.30%,主要是因?yàn)椋喝粘pB(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)增加及工資提標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出962.19萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加141.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.30%,主要是因?yàn)椋喝粘pB(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)增加及工資提標(biāo)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出962.19萬(wàn)元,主要用于社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出17.43萬(wàn)元,占1.81%;住房保障(類(lèi))支出10.51萬(wàn)元,占1.09%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出934.24萬(wàn)元,占97.10%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為164.33萬(wàn)元,支出決算數(shù)為962.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的585.52%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為17.43萬(wàn)元,支出決算為17.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,原因是厲行節(jié)約。
2、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為10.51萬(wàn)元,支出決算為10.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,原因是厲行節(jié)約。
3、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為75.41萬(wàn)元,支出決算為75.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是預(yù)算科目的調(diào)整。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,原因是厲行節(jié)約。
4、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為60.98萬(wàn)元,支出決算為93.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的153.89%,主要原因是增加了日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及工資提標(biāo)。
5、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為765萬(wàn)元。無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)
支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了2022年度臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目565萬(wàn)元及日常養(yǎng)護(hù)資金200萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出197.19萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)182.79萬(wàn)元,占基本支出的92.70%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、其它社會(huì)保險(xiǎn)以及住房公積金等;人員經(jīng)費(fèi)比上年增加33.16萬(wàn)元,原因是:工資提標(biāo),同時(shí)增加了年終績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、其它社會(huì)保險(xiǎn)以及住房公積金等各項(xiàng)支出
公用經(jīng)費(fèi)14.40萬(wàn)元,占基本支出的7.30%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)比上年降低了0.3萬(wàn)元,原因是:厲行節(jié)約,加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.20萬(wàn)元,支出決算為2.90萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.63%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支 出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.2萬(wàn)元,支出決算為0.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.3萬(wàn)元,降低了25%,原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年持平的主要原因是主要是我單位從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.9萬(wàn)元,占31.03%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元,占68.97%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位 2022 年度無(wú)因公出國(guó)(境) 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.9萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組12個(gè)、來(lái)賓75人次(精確到個(gè)位數(shù)),主要是各市縣執(zhí)法交流等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元,其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,主要是執(zhí)法車(chē)用油款、維修費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)支出,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.40萬(wàn)元,比上年降低0.3萬(wàn)元,下降30%。主要原因是:厲行節(jié)約,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理所致。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元,用于召開(kāi)2022年度養(yǎng)護(hù)工作講評(píng)2次及培訓(xùn)會(huì)人數(shù)50人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元,培訓(xùn)人數(shù)100人左右,用于參加湖南省交通廳培訓(xùn)2次;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出x萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)。(部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)
(1)根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金765萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出765萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況較好。
(2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為765萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為765萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:我單位年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,所有專(zhuān)項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。
(3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位2022年年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果合格。所有專(zhuān)項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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