臨湘市交通運輸管理所2016年度部門決算情況說明
我單位是臨湘市交通運輸局二級機構,主要是負責道路客貨運輸及相關業許可、日常監督管理和行業規劃。下設辦公室、政工股、財務審計股、駕培股、汽修股、安全股、運政股、黨建、工會、稽查隊等10個科室。
一、運管所2016年度收入總計722.74萬元,其中:公共財政撥款408.03萬元。本年度支出總計722.74萬元,其中:一般公共服務支出149.40萬元。本年度收、支總計與上年決算數相比較增加220.87萬元,主要是加大執法力度,并多方爭取資金。
二、運管所2016年度收入決算情況說明
本年收入中:1、納入公共預算管理的非稅收入撥款408.03萬元,占總收入的56.5%;2、其他收入314.71萬元,占總收入的43.5%。
三、運管所2016年度支出決算情況說明
本年支出中:1、工資福利支出523.25萬元,占總支出的72.4%;2、一般商品和服務支出149.40萬元,占總支出的20.7%;3、對個人和家庭的補助支出47.70萬元,占總支出 的6.6%;4、其他資本性支出2.39萬元,占總支出的0.3%。
四、運管所2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年我單位一般公共預算財政撥款收、支總計為408.03萬元,與去年決算數相比增加50%。其中工資福利支出378.03萬元,占總支出的92.6%;機關行政運行支出30萬元,占總支出的7.4%。一般公共預算財政撥款基本支出決算情況具體如下:
1、基本工資207.26萬元,占總支出的51%;2、績效工資135.16萬元,占總支出的33%;3、社保35.61萬元,占總支出的8.7%;4、執法車輛運行維護30萬元,占總支出的7.3%。
五、運管所2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出總額及分項與上年決算數、年初預算數比較都基本持平。
六、其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況。運管所2016 年度機關運行經費支出149.40萬元,比2015 年減少0.87萬元,降低0.5%。(二)政府采購支出情況。運管所2016 年度政府采購支出總額2.39萬元。
(三)國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日,運管所共有一般執法執勤用車6輛。
(四)預算績效情況的說明。運管所在2016年度里,堅持黨的方針政策,執行上級各部門的指示,全年共查處違法違章車輛800余臺,凈化了道路客貨運環境。