臨湘市交通建設質量監督站2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五)一般性支出情況
(六)國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
我站是交通局下屬二級機構,負責本市內農村公路質量監督、施工、監理并為工程建設項目進行質量鑒定和檢測核驗,并為全市公路質量監督、檢測提供管理保障。
(二)機構設置
我站設有辦公室、財務股、質量安全監督股。
二、部門預算單位構成
臨湘市交通建設質量監督站只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市交通建設質量監督站本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費等。
(一)收入預算,2022年收入預算17.81萬元,其中,一般公共預算撥款9.36萬元,事業單位經營收入8.45萬元,無政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入預算較上年減少9.19萬元,主要是因為執法改革,1人調入臨湘市交通運輸綜合行政執法大隊。
(二)支出預算,2022年支出預算17.81萬元,其中,社會保障和就業支出2.14萬元,交通運輸支出14.34萬元,住房保障支出1.33萬元。支出預算較上年減少9.19萬元,主要是因為執法改革,1人調入臨湘市交通運輸綜合行政執法大隊。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出9.36萬元,具體安排情況如下:
1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022 年預算數為1.02 萬元,比 2021 年減少0.88 萬元,降低46%。主要是單位人員調整。
2. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2022年預算數為0.77 萬元,比 2021年減少 0.13 萬元,降低14%。主要是單位人員調整。
3. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)2022年預算數為7.57萬元,比2021年減少6.64萬元,降低47%。主要是單位人員調整。
(一)基本支出:2022年基本支出預算9.36萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費8.96萬元,公用經費0.4萬元。人員經費預算比 2021年減少6.84萬元,降低43%,主要是單位人員調整;公用經費預算比 2021年減少0.8 萬元,降低67%。主要是單位人員調整。
(二)項目支出:2022年項目支出預算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算,故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2022年本部門機關本級事業單位的機關運行經費當年總計預算安排2萬元,其中一般公共預算撥款0.4萬元,通過事業單位經營收入預算安排1.6萬元。整體比2021年減少1萬元,下降33%,主要是單位人員調整。
(二)“三公”經費預算
2022年本部門一般公共預算“三公”經費預算0.05萬元,其中,公務接待費0.05萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.49萬元,主要是加強管理,厲行節約。
(三)政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
2022年部門整體支出17.81萬元,其中,基本支出17.81萬元,項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元,無需實行項目支出績效目標管理。
(五)一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議, 人數0人,內容為0;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人,內容為0;擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。(或無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。)
(六)國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表