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    臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督站2025年部門預(yù)算說明
    來源:臨湘市財政局   日期: 2025-01-20 15:50
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      臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督站2025年部門預(yù)算說明

      目    錄

      第一部分  2025年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、部門收支總體情況

      四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

      五、政府性基金預(yù)算

      六、其他重要事項的情況說明

      第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

      一、2025年部門收支總體情況表

      二、2025年部門收入總體情況表

      三、2025年部門支出總體情況表

      四、2025年財政撥款收支總體情況表

      五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

      六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

      七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

      八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

      九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

      十、2025年項目支出績效目標(biāo)表

      第一部分  2025年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責(zé)

      我站是交通運(yùn)輸局下屬二級機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)全市權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)等建設(shè)工程項目質(zhì)量監(jiān)督管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理相關(guān)事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)受監(jiān)項目竣(交)工驗收的質(zhì)量鑒定和檢測核驗工作;受理權(quán)限內(nèi)工程質(zhì)量安全問題投訴;向交通運(yùn)輸執(zhí)法單位移送交通工程建設(shè)市場違法、違規(guī)線索并協(xié)助處理。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      我站設(shè)有辦公室、財務(wù)股、質(zhì)量安全監(jiān)督股等。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督站只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督站本級。

      三、部門收支總體情況

      2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費、項目支出等。

      (一)收入預(yù)算,2025年收入預(yù)算22.47萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款12.22萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入10.26萬元。收入預(yù)算較上年增加2.87萬元,主要是人員工資調(diào)整。

      1. (二)支出預(yù)算,2025年支出預(yù)算22.47萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出2.59萬元,住房保障支出1.51萬元,交通運(yùn)輸支出17.36萬元,衛(wèi)生健康支出1.01萬元。支出預(yù)算較上年增加2.87萬元,主要是人員工資調(diào)整及財政公用經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

      2025年一般公共預(yù)算撥款支出12.2萬元,具體安排情況如下:

      1. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025 年預(yù)算數(shù)為1.14 萬元,比 2024 年增加0.02萬元,增長2%。主要是人員工資調(diào)整。

      2. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025 年預(yù)算數(shù)為0.07 萬元,與 2024 年持平。

      3. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)2025 年預(yù)算數(shù)為0.57 萬元,比 2024 年增加0.01萬元,增長2%。主要是人員工資調(diào)整。

      4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2025年預(yù)算數(shù)為0.86 萬元,比 2024年增加0.02萬元,增長2%。主要是人員工資調(diào)整。

      5. 交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為9.57萬元,比2024年增加1.86萬元,增長2%。主要是人員工資調(diào)整及財政公用經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

      (一)基本支出:2025年基本支出預(yù)算12.22萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費11.22萬元,公用經(jīng)費1萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加1.31 萬元,增長13%,主要是人員工資調(diào)整;公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加0.6 萬元,增長150%。主要是財政公用經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

      (二)項目支出:2025年項目支出預(yù)算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

      五、政府性基金預(yù)算

      2025年本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

      2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費1萬元,比上年預(yù)算增加0.6萬元,主要是財政公用經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

      (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

      2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0.05萬元,其中,公務(wù)接待費0.05萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。

      (三)政府采購情況

      2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

      (四)預(yù)算績效管理情況

      2025年部門整體支出22.47萬元,其中,基本支出22.47萬元,項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

      (五)一般性支出情況

      2025年本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ;培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為0; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

      (六)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

      截至2024年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

      2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

      七、名詞解釋

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

      (二)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第二部分  2025年本部門預(yù)算公開表格

      1.2025年部門收支總體情況表

      2. 2025年部門收入總體情況表

      3. 2025年部門支出總體情況表

      4. 2025年財政撥款收支總體情況表

      5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表(公開到功能分類項級科目)

      6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目)

      7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運(yùn)行費”)

      8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

      9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表

      10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表

      如有空表,請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。

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