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    臨湘市交通建設質量和安全監督站2024年度部門決算
    來源:臨湘市財政局   日期: 2025-09-29 10:49
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      2024年度

      臨湘市交通建設質量和安全監督站部門決算

      目  錄

      第一部分 臨湘市交通建設質量和安全監督站概況

      一、部門職責

      二、機構設置及決算單位構成

      第二部分 部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      九、財政撥款“三公”經費支出決算表

      第三部分 部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、關于機關運行經費支出說明

      十、一般性支出情況說明

      十一、關于政府采購支出說明

      十二、關于國有資產占用情況說明

      十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件

      第一部分

      臨湘市交通建設質量和安全監督站

      概況

      一、部門職責

      我站是交通運輸局下屬二級機構,負責全市權限內公路、水運等建設工程項目質量監督管理和安全生產監督管理相關事務性工作;負責受監項目竣(交)工驗收的質量鑒定和檢測核驗工作;受理權限內工程質量安全問題投訴;向交通運輸執法單位移送交通工程建設市場違法、違規線索并協助處理。

      二、機構設置及決算單位構成

      (一)內設機構設置。臨湘市交通建設質量和安全監督站內設機構包括:辦公室、財務室、質量安全監督室。

      (二)決算單位構成。臨湘市交通建設質量和安全監督站2024年部門決算匯總公開單位構成包括:臨湘市交通建設質量和安全監督站本級。

      第二部分    部門決算表

      第三部分

      2024年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2024年度收、支總計25.64萬元。與上年相比,增加20.19萬元,增長370%,主要是因為本單位為去年10月份新增。

      二、收入決算情況說明

      2024年度收入合計25.64萬元,其中:財政撥款收入10.04萬元,占39%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入15.6萬元,占61%。

      三、支出決算情況說明

      2024年度支出合計25.64萬元,其中:基本支出25.64萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2024年度財政撥款收、支總計10.04萬元,與上年相比,增加4.71萬元,增長88%,主要是因為本單位為去年10月份新增。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2024年度財政撥款支出10.04萬元,占本年支出合計的39%,與上年相比,財政撥款支出增加4.71萬元,增長88%,主要是因為本單位為去年10月份新增。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2024年度財政撥款支出10.04萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)支出1.2萬元,占12%;衛生健康(類)支出0.56萬元,占5.6%;交通運輸支出(類)支出7.44萬元,占74%;住房保障支出(類)支出0.84萬元,占8.4%。(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      2024年度財政撥款支出年初預算數為10.31萬元,支出決算數為10.04萬元,完成年初預算的97%,其中:

      1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

      年初預算為1.2萬元,支出決算為1.2萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致。

      2、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

      年初預算為0.56萬元,支出決算為0.56萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致。

      3、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項)。

      年初預算為7.71萬元,支出決算為7.44萬元,完成年初預算的97%,決算數小于年初預算數的主要原因是財政預算指標調減。

      4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

      年初預算為0.84萬元,支出決算為0.84萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2024年度一般公共預算財政撥款基本支出10.04萬元,其中:

      人員經費9.71萬元,占基本支出的97%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……。

      公用經費0.33萬元,占基本支出的3%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……。

      七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(注意:“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑,而是財政撥款口徑)

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.05萬元,支出決算為0.05萬元,完成預算的100%;與上年持平。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      1.因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;與上年持平。

      2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;與上年持平。其中:

      公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;與上年持平。

      公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;與上年相比持平。截止2024年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

      3.公務接待費支出預算為0.05萬元,支出決算為0.05萬元,完成預算的100%;與上年持平。2024年度共接待來訪團組2個、來賓7人次,主要是各縣市質監站交流學習發生的接待支出。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。

      九、關于機關運行經費支出說明

      本單位性質為非行政機關、非參公管理事業單位,部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。

      十、一般性支出情況說明

      2024年本部門開支會議費0萬元,用于召開……會議,人數0人,內容為……;開支培訓費0.05萬元,用于開展事業單位工作人員培訓,人數2人,內容為事業單位工作人員線上培訓;舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

      十一、關于政府采購支出說明

      本部門2024年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

      十二、關于國有資產占用情況說明

      截至2024年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

      十三、關于2024年度預算績效情況的說明

      (一)績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門(單位)整體支出開展績效自評,涉及項目5個,共涉及資金25.64萬元。其中,一般公共預算項目4個10.04萬元,占一般公共預算支出總額的100%;政府性基金預算項目0個0萬元,占政府性基金預算支出總額的0%;國有資本經營預算項目0 個0 萬元,占國有資本經營預算支出總額的0%;社會保險基金預算項目0 個0 萬元,占社會保險基金預算支出總額的0%。

      (二)績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門(單位)整體支出全年預算數19.6萬元,執行數25.64萬元,完成預算的130.8%,績效自評得分100分,評價等級為“優秀”。績效目標完成情況:一是質量監督覆蓋率達到100%。二是工程驗收合格率達到98%。

      (三)評價結果應用情況。本年度單位將嚴格執行預算收支,確保財政資金安全、合規、高效使用,不斷提高年初預算編制的精準性、科學性。

      第四部分    名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

      三、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

      四、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

      五、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    臨湘市交通建設質量和安全監督站.xlsx

    質監站2024年度部門決算績效.docx

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