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    臨湘市農村公路養護中心2021年度部門預算
    來源:政府辦   日期: 2021-05-18 10:38
    瀏覽量:1 | | | |

    臨湘市農村公路養護中心2021年度部門預算公開編報說明

    目  錄

    第一部分  2021年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    (六)預算績效目標說明

    七、名詞解釋

    第二部分 2021年部門預算表

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預算支出情況表

    14、一般公共預算基本支出情況表

    15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

    22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    27、專項資金預算匯總表

    28、2021年“三公”經費預算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、政府采購預算表

    32、整體支出績效目標表(附表)

    第一部分  臨湘市農村公路養護中心2021年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    為本市公路養護提供維護管理保障,負責本市農村公路建設及養護管理等工作。

    (二)機構設置

    我單位設立辦公室、養護股、工會、財務股、黨建辦。

    二、部門預算單位構成

    臨湘市農村公路養護中心部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本年度部門預算僅含本級部門預算。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門預算收入100.51萬元,其中,一般公共預算撥款43.51萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,單位經營服務收入57萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

    收入較去年減少24.21萬元,降低19.41%,主要原因是2020年單位人員調整。

    (二)支出預算:2021年本部門支出預算100.51萬元,其中,社會保障和就業支出10.47萬元,住房保障支出5.91萬元,交通運輸支出84.13萬元。支出較上年減少24.21萬元,降低19.41%,主要原因是2020年單位人員調整。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2021年本部門一般公共預算撥款支出預算43.51萬元,比2020年減少17.21萬元,下降28.34%,主要原因是2020年單位人員調整。其中:社會保障和就業支出2.7萬元,占6.2%;交通運輸支出40.69萬元,占93.52%;住房保障支出0.12萬元,占0.28%。

    具體安排情況如下:

    1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業基本養老保險繳費支出(項)年預算數為2.7萬元,比2020年減少1.75萬元,降低39.33%,主要原因是單位人員調整。

    2、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)年初預算數為40.69萬元,比2020年減少13.35萬元,降低24.7%,主要原因是單位人員調整。

    3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為0.12萬元,比2020年減少2.11萬元,降低94.61%,主要原因是單位人員調整。

    (一)基本支出:2021年本部門基本支出年初預算數為23.51萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:人員經費21.71萬元,人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經費1.8萬元,公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。

    (二)項目支出:2021年本部門項目支出預算20萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:臨鴨隧道電費及維護支出20萬元,主要用于臨鴨隧道的照明及維護等支出。

    五、政府性基金預算支出

    2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費:2021年本部門機關運行經費1.8萬元,比2020年減少1.2萬元,主要是:單位人員調整,加強經費管理,嚴肅財經紀律、厲行節約。

    (二)“三公”經費預算: 2021年本部門“三公”經費預算數0.8萬元,其中,公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.13萬元,主要是:加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。

    (三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算0.35萬元,擬召開農村公路管養線路養護工作布置檢查等會議,人數約24人,內容為養護人員年初工作布置及年終表彰;培訓費預算0.36萬元,擬開展農村公路管養線路養護人員專業技能及安全培訓,人數約22人,內容為對養護工作各項業務進行專題及安全教育培訓; 未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

    (四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)

    (五)國有資產占用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    (六)預算績效目標說明:

    重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為0萬元,

    部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為100.51萬元,其中,基本支出80.37萬元,項目支出20.14萬元。

    詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

    第二部分  單位2021年度部門預算公開表格

    農村公路養護中心2021年部門預算公開表.xlsx

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