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    臨湘市交通運輸綜合執法大隊2019年部門預算公開編報說明
    來源:財政局   日期: 2019-05-18 14:32
    瀏覽量:1 | | | |

     

    目  錄

    第一部分  2019年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)績效目標情況說明

    (六)國有資產占有使用情況

    七、名詞解釋

    第二部分 部門預算公開表格

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預算支出情況表

    14、一般公共預算基本支出情況表

    15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

    22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    27、支出預算項目明細表

    28、2019年“三公”經費預算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、政府采購預算表

    32、整體支出績效目標表(附表)

    一、部門基本概況

    1.單位職能職責

    我單位屬于交通運輸局二級機構,主要職能職責是集中行使公路路政、道路路政、水路路政、水上安全監督等交通行政管理的監督檢查及行政處罰。

    2、單位機構設置

    副科級獨立編制機構。

    本單位設立辦公室、黨建辦、人事股、財務股、計生、工會、安全股、法制股、處罰中心及7個稽查中隊等科室。

     

    二、部門預算單位構成

    預算編制里不含二級預算

    臨湘市交通運輸綜合執法大隊只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有單位本級。

    三、部門收支總體情況

    我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

     

    (一)收入預算,2019年年初預算數601.24萬元,其中,一般公共預算撥款565.74萬元,其它收入35.5萬元,本單位2018年交通機構改革重組沒有上年數據對比。

    (二)支出預算,2019年年初預算數601.24萬元,其中,工資福利支出528.54萬元,一般公共服務72.7萬元,本單位2018年交通機構改革重組沒有上年數據對比。

    備注:2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業支出,住房保障等和其它專項經費等支出。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2019年一般公共預算撥款支出預算565.74萬元,其中:社會保障和就業支出73.34萬元,占12.96%;交通運輸支出463.06萬元,占81.85%;住房保障支出29.34萬元,占5.19%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2019年年初預算數為565.74萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    (二)項目支出:2019年年初預算數為0萬元,比上年增加0萬元,主要是2018年改革重組單位,沒有項目支出。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。

    五、政府性基金預算支出

    2019年本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費

    2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款66.5萬元,本單位2018年交通機構改革重組沒有上年數據對比。。

    備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

    2、“三公”經費預算

    2019年“三公”經費預算數為37.5萬元,其中,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行費32.5萬元。 (其中,公務用車購置費為0,公務用車運行費為32.5萬元)因公出國(境)費用為0。

    本單位2018年交通機構改革重組沒有上年數據對比。

    3、一般性支出情況

    本部門會議費預算1萬元,擬召開全市交通“安全隱患清零”、“春運高速公路隱患排查”等會議,人數約150人次,主要包含傳達省市交通工作安排、各客運危貨企業工作布置、小型座談會等內容;培訓費預算1萬元,擬參加省市各級組織的業務培訓班等培訓,人數25人次,主要內容為對交通安全及文書檔案制作等各項業務進行專題培訓。

    4、政府采購安排情況說明

    2019年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2018年持。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)。

    5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    本單位2019年無重點項目資金(30萬元及以上)。

    2019年部門整體支出績效目標601.24萬元,其中:基本支出601.24萬元,項目支出0萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

    詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

    6、國有資產占用情況及新增資產配置情況

    截止2018年12月31日,本單位資產總計233.06萬元,其中流動資產54.53萬元,非流動資產178.53萬元。

    截至上一年12月底,本部門共有車輛12輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車12輛(主要用途為執法執勤用車),其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    第二部分 部門預算公開表格

    2019年臨湘公開市交通運輸綜合執法大隊整體支出績效目標附表(1).xls
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