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    臨湘市交通運輸綜合執法大隊2021年度部門預算
    來源:政府辦   日期: 2021-05-18 10:39
    瀏覽量:1 | | | |

    臨湘市交通運輸綜合執法大隊2021年度部門預算公開編報說明

    目  錄

    第一部分  2021年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    (六)預算績效目標說明

    七、名詞解釋

    第二部分2021年 部門預算表

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預算支出情況表

    14、一般公共預算基本支出情況表

    15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

    22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    27、專項資金預算匯總表

    28、2021年“三公”經費預算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、政府采購預算表

    32、整體支出績效目標表(附表)

    第一部分 臨湘市交通運輸綜合執法大隊位2021年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    我單位屬于交通運輸局二級機構,主要職能職責是集中行使公路路政、道路路政、水路路政、水上安全監督等交通行政管理的監督檢查及行政處罰。

    (二)機構設置

    本單位設立辦公室、黨建辦、人事股、財務股、計生、工會、安全股、法制股、處罰中心及7個稽查中隊等科室。

    二、部門預算單位構成

    臨湘市交通運輸綜合執法大隊只有本級,沒有其他預算單位,因此本年度部門預算僅含本級部門預算。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算數654.29萬元,其中,一般公共預算撥款608.29萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入320萬元),事業單位經營服務性收入46萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

    收入較上年增加25.29萬元,增長(降低)4.02%,主要原因是:增加了一般公共預算經費撥款和非稅收入.

    (二)支出預算:2021年本部門支出初預算數654.29萬元,其中交通運輸支出542.79萬元,社會保障和就業支出63.72萬元,住房保障支出47.78萬元等等(支出科目根據單位實際情況具體填列)。支出較上年增加25.29萬元,增長4.02%,主要原因:是社會保障及住房保障支出有所增加。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2021年一般公共預算撥款支出預算608.29萬元,比2020年增加79.28萬元,主要是:機構人員調整。其中: 交通運輸支出511.83萬元,占84.15%;住房保障支出47.78萬元,占7.85%;萬元;社會保障和就業支出48.68萬元,占8%   具體安排情況如下:

    1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業基本養老保險繳費支出(項)年預算數為48.68萬元,比2020年減少114.45萬元,降低19.04%,主要原因是單位人員調整。

    2、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)年初預算數為511.83萬元,比2020年增加27.02萬元,增長55.73%,主要原因是單位人員調整。

    3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為47.78萬元,比2020年減少17.71萬元,降低58.91%,主要原因是單位人員調整。

    (一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數608.29萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:人員經費541.49萬元,人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經費66.8萬元,公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。

    (二)項目支出:2021年本部門項目支出預算0萬元。 主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

    五、政府性基金預算支出

    2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費:2021年本部門機關運行經費66.8萬元,比2020年增加2萬元,增加3.08%。主要原因是:工資基數提高上繳工會經費有所增加。

    (二)“三公”經費預算:2021年本部門 “三公”經費預算數為35萬元,其中,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行費30萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費30萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平。

    (三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算1萬元,擬召開全市交通“安全隱患清零”、“春運高速公路隱患排查”等會議,人數150人,內容為包含傳達省市交通工作安排、各客運危貨企業工作布置、小型座談會等內容;培訓費預算0.5萬元,擬開展省市各級組織的培訓,人數10人,內容為對交通安全及文書檔案制作等各項業務進行專題培訓, 不計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

    (四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)詳見附表31。

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    截至2020年12月底,本部門共有公務用車12輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車12輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    (六)預算績效目標說明:

    重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為0萬元.

    部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為654.29萬元,其中,基本支出653.6萬元,項目支出0.69萬元。

    詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

    第二部分  單位2021年度部門預算公開表格

    臨湘市交通執法大隊.xlsx

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