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    臨湘市建設局2017年部門決算說明
    來源:財政局   日期: 2018-09-13 11:07
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    一、主要職能

    住建部門職能涵蓋城市建設、工程質安監管,以及城市環境秩序、市政設施、綠化亮化、供水供氣、公共聚集場所等多個方面的管理,與群眾生產生活關系緊密,概括起來共有四大類行政管理職能。一是擬訂實施城市建設管理的發展規劃,城建重點項目庫的建設管理,城市綜合開發和舊城改造,指導與協調重點建設工程,協調解決工程建設中的矛盾和問題。二是負責建設行業和建筑市場的管理,包括企業資質、工程報建、招標投標、質安監督,以及建筑新技術、新工藝、新材料的推廣和應用。三是統籌協調城市市容市貌、供水排水、燃氣限放、戶外廣告、城市路燈、園林綠化、公共設施等管理,以及中心城區節能減排、防洪排澇、休閑廣場等工程項目的建設、維護與管理。四是承擔全市村鎮建設、農村危房改造、漁民上岸工作,參與全市建制鎮、鄉集鎮規劃編制和方案評審,指導全市重點鎮的建設,特色景觀旅游名鎮的申報和管理。

    二、部門預算單位構成

    我局下轄環衛、市政、城管3個副科級單位,以及建工、園林、路燈、星河、長河、燃氣限放、污水、聶市古鎮保護、自來水、振宇建筑公司10個事、企業單位,內設村鎮建設股、政策法規股、城管股、紀檢室、重點工程辦公室等10個職能股室,全系統共有干部職工1600多人;下設13個黨支部,共有黨員600多名。

    三、部門收支概況

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年總收入1,111.38萬元,比上年減少29.85%?傊С1,111.38萬元,比上年減少29.85%。

    (二)收入決算情況

    2017年收入1,111.38萬元,其中:一般公共預算撥款收入864.38萬元,比上年減少30.66 %。政府性基金預算財政撥款收入247萬元,比上年減少26.86%。

    (三)支出決算情況

    2017年支出1,111.38萬元,其中:文化體育與傳媒支出3萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出69.97萬元,比上年增加975.01%。城鄉社區支出976.42萬元,比上年增加109.09%。農林水支出62萬元,比上年減少91.79%。

    四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

    2017年度財政撥款總收入1111.38萬元,比上年減少29.85%。其中:一般公共預算財政撥款收入864.38萬元,比上年減少30.66%。政府性基金預算財政撥款收入247萬元,比上年減少26.86%。

    2017年度財政撥款總支出1111.38萬元,比上年減少29.85%。其中:一般公共預算財政撥款支出864.38萬元,比上年減少30.66%。政府性基金預算財政撥款支出247萬元,比上年減少26.86%。

    按功能分類如下:文化體育與傳媒支出3萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出69.97萬元,比上年增加975.01%。城鄉社區支出976.42萬元,比上年增加109.09%。農林水支出62萬元,比上年減少91.79%。

    五、一般公共預算撥款概況

    (一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

    一般公共預算撥款收入864.38萬元,比上年減少30.66%。一般公共預算撥款支出864.38萬元,比上年減少30.66%。

    (二)2017年一般公共預算撥款收入

    一般公共預算撥款收入864.38萬元,比上年減少30.66%。用于基本支出的收入604.38萬元,比上年增加62.69%。用于項目支出的收入260萬元,比上年減少70.29%。

    (三)2017年一般公共預算撥款支出

    一般公共預算撥款支出864.38萬元,比上年減少30.66%。按功能分類:文化體育與傳媒支出3萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出69.97萬元,比上年增加975.01%。城鄉社區支出729.42萬元,比上年增加312.14%。農林水支出62萬元,比上年減少91.79%。按經濟分類:基本支出604.38萬元,比上年增加62.69%。其中:工資福利支出409.46萬元,比上年增加17.16%。商品和服務支出69.41萬元,比上年增加380.76%。對個人和家庭的補助99.92萬元,比上年增加1218.36%。其他資本性支出25.59萬元,上年無其他資本性支出。項目支出260萬元,比上年減少70.29%。其中:商品和服務支出260萬元,比上年減少70.29%。

    六、“三公”經費決算情況

    2017年“三公”經費預算數為33.05萬元,決算數為33.05萬元。其中:公務用車運行維護費預算數為2.65萬元,公務用車運行維護費決算數為2.65萬元,公務用車保有量2輛公務接待費預算數為30.4萬元,公務接待費決算數為30.4萬元,公務接待200批次1800人次。

    七、政府性基金決算

    2017年政府性基金本年收入247萬元,比上年減少26.86%,本年支出247萬元,比上年減少26.86%,基本支出247萬元,比上年減少26.86%,

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(事業)運行經費

    2017年臨湘市建設局機關(事業)運行經費財政撥款決算95萬元。比2016年增加80.56萬元。

    (二)政府采購情況

    本年度政府采購計劃采購總額1426.87萬元,其中:貨物684.03萬元;工程184.77萬元;服務558.07萬元;本年度政府采購實際采購總額1255.64萬元,其中:貨物601.94萬元;工程162.6萬元;服務491.1萬元;

    (三)國有資產占有使用情況

    本單位年末共有車輛2輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

    (四)重點項目預算的績效目標等預算績效說明

    2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為260萬元,其中60萬元為公共設施用水,200萬為其他城鄉社區事務支。2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)決算數260萬    元,其中60萬元為公共設施用水,200萬為其他城鄉社區事務支,均達到年初績效目標。

    九、相關的名稱解釋

    財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

    城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

    政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

    津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

    績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

    機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

    職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費:反映單位的印刷費支出。

    水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

    電費:反映單位的電費支出。

    郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

    差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

    會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

    培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

    公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

    公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

    住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

    附件:臨湘市建設局2017年度決算公開表.XLS

     

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