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    臨湘市城市管理和綜合執法局2025年部門預算說明  
    來源:臨湘市財政局   日期: 2025-01-20 09:47
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      臨湘市城市管理和綜合執法局2025年部門預算說明

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      第一部分  2025年部門預算說明

      一、部門基本概況

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      四、一般公共預算撥款支出預算

      五、政府性基金預算

      六、其他重要事項的情況說明

      第二部分  2025年部門預算公開表格

      一、2025年部門收支總體情況表

      二、2025年部門收入總體情況表

      三、2025年部門支出總體情況表

      四、2025年財政撥款收支總體情況表

      五、2025年一般公共預算支出情況表

      六、2025年一般公共預算基本支出情況表

      七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表

      八、2025年政府性基金預算支出情況表

      九、2025年整體支出績效目標表

      十、2025年項目支出績效目標表

      第一部分  2025年部門預算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      臨湘市城市管理行政執法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據市機構改革要求,更名為臨湘市城市管理和綜合執法局。

      主要職責是:

      (一)貫徹執行國家和地方關于城市管理及其行政執法的法律、法規和政策;組織協調城市管理方面的行政執法,研究擬訂相關規范性文件、草案,牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執法發展戰略、規劃,并負責組織實施;對全市城鎮管理及其行政執法工作進行業務指導和監督檢查。

      (二)參與城市規劃、建設工作,參與城市建設規劃設計的評審工作,負責指導、協調和參與城市“綠線”的劃定;負責城市建成區范圍內交由臨湘市城市管理和綜合執法局管理的市政基礎設施的管理和維護。

      (三)負責城市維護資金的管理和使用,組織擬訂城市風景園林、綠化、市政維護、環境衛生、路燈照明、綜合執法、禁放煙花爆竹等方面專項經費的年度計劃;負責本系統各單位財務情況的監督管理;審核風景園林、綠化、市政維護、環境衛生、路燈照明維護建設工程預(決)算;負責本系統各種規費征收的監管。

      (四)維護保障相關城市服務功能正常運行,負責城市市政設施、公用事業、環境衛生、市政秩序、園林綠化的管理和監督;負責城區道路照明及亮化工程的規劃設計、建設、審查、審批、移交、質量監管、日常維護、管理和監督。負責城市防洪管理工作;負責城市建成區范圍內排水許可證的頒發。

      (五)依照批準的權力清單和行政許可審批項目清單,負責臨時占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理,與相關部門一起做好地下管線信息平臺管理工作,負責城市地下綜合管廊的建設和運營管理,以及停車、洗車場(點)的定點設置和管理。

      (六)負責城市綠化規劃、綠線指標的執行和監督管理,負責改變綠化規劃、綠化用地的使用性質審批;參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規劃審查,負責綠化工程的建設、驗收的監督管理;負責城區占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理;負責城市古樹名木的管理;負責城市園林綠化的建設和養護工作;負責國家級園林城市創建及省級園林城市復查驗收工作,配合綠化管理部門進行城區義務植樹活動;負責湖南省級、岳陽市級園林式單位(小區)的評選組織和綠化建設、養護的業務指導。

      (七)負責城市市容環境衛生管理工作;監督檢查指導城區街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運、處理、利用;負責城市建設渣土運輸、消納處置、土石方調配管理,以及渣土運輸企業(機構)的資質與歸口管理;負責建筑物立面、公共設施、牌匾廣告等容貌管理;負責城區內條幅、標語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理;負責施工現場監督和管理;負責對單位、社區、居住小區的環境衛生、秩序管理進行業務指導和監督檢查。

      (八)負責制定城區公共廣場管理規定;負責廣場基礎設施管理;負責對在廣場開展大型活動的審批和管理。

      (九)依照規劃、公共資源公開出讓等法律程序,負責城區戶外廣告經營、制作和懸掛的審批和管理;負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。

      (十)負責宣傳貫徹燃氣行業的法律、法規;負責全市從事燃氣行業的企業資質管理及許可證制度管理工作;負責依法管理全市燃氣市場;負責燃氣發展規劃編制并組織實施,審查各鄉鎮、街道燃氣發展規劃及備案工作;負責組織編制燃氣安全事故應急預案,依法指導和行使各鄉鎮、街道燃氣安全監督管理和行政執法工作。

      (十一)負責城市管理行業工作人員的技術、業務培訓、考核;指導城市管理各行業的精神文明建設和思想政治工作。

      (十二)負責指導、監督、檢查、考核和協調全市城鄉管理綜合行政執法工作。承擔市本級管理區域住房城鄉建設領域法律法規規章規定的全部行政處罰權,具體按省、岳陽市政府授權明確。承擔有關城鄉管理綜合行政執法工作方面的行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

      (十三)負責市本級管理區域交通管理方面城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區域違法停放車輛的行政處罰權。

      (十四)有關職責分工

      1.關于城市市政基礎設施建設和管理方面的職責分工。市城市管理和綜合執法局為我市城市市政基礎設施管理(主要指運營、維護)的行政主管部門,負責編制并監督實施全市城市市政基礎實施管理計劃,負責制定城市市政基礎設施管理相關標準、規程等管理辦法并指導監督實施,負責城市市政基礎設施管理相關審批、質量、安全等行業管理工作,負責市政基礎設施移交后運行管理和日常維護維修。市住房和城鄉建設局作為我市城市市政基礎設施建設(主要指新建、改建、擴建)的行政主管部門,負責編制并組織實施全市城市市政基礎設施建設專項規劃和發展規劃,負責建立城市市政基礎設施項目庫制度,負責城市市政基礎設施建設相關審批、質量、安全等行業管理工作,負責新建項目審批后竣工驗收移交前的監督管理。

      2.關于污水處理方面的職責分工。市城市管理和綜合執法局負責組織指導城鎮污水處理設施的運營監管。市住房和城鄉建設局負責指導污水處理配套管網建設,組織指導城鎮污水處理設施的規劃、建設。岳陽市生態環境局臨湘分局負責組織指導污水處理水質的監測。

      3.關于綠化工作方面的職責分工。市城市管理和綜合執法局負責對城市綠化進行管理,檢查、指導城市綠地養護管理,負責綠地占用及樹木伐移審批工作;會同有關部門編制城市綠地系統規劃、區域詳細規劃以及年度綠化計劃。市林業局負責主城區建成區以外的綠化管理工作。

      4.關于住房城鄉建設領域執法方面的職責分工。市住房城鄉建設領域相關職能部門的行政處罰權移交市城市管理和綜合執法局后,其監督管理主體和監督管理職責不變。市住房和城鄉建設局相關職能部門負責本系統內違法違規問題的巡查,發現違法違規行為的,應立即制止,并展開調查,確需依法查處的,應及時移交市城市管理和綜合執法局執法部門立案處罰,在監管過程中形成的有關資料等,作為違法證據一并移交。市城市管理和綜合執法局執法部門在立案調查中需要相關職能部門協助的,各職能部門應予配合支持。

      5.關于違法停放車輛管理方面的職責分工。市城市管理和綜合執法局負責對城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區域違法停放的車輛及其駕駛人實施行政處罰;公安交通管理部門利用車輛處罰平臺協助執行到位。

      (二)機構設置

      內設:辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規股(加掛信訪辦牌子)、行政審批股、環境衛生管理股(加掛城市管理考評辦)、燃氣管理股、基礎設施建設管理股、城市風景園林管理股9個股室。

      機關黨組織機構按有關規定設置。負責機關和所屬單位的黨群及黨的紀律檢查工作。設黨建辦主任1名(正股級)。

      工會按章程設置。

      二、部門預算單位構成

      納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括:

      臨湘市城市管理和綜合執法局有七個下屬單位,但都屬于獨立編制預算、獨立核算的單位,因此,納入2025年部門預算編制說明范圍的只有城市管理和綜合執法局本級。

      三、部門收支總體情況

      2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。

      (一)收入預算,2025年收入預算979.98萬元,其中,一般公共預算撥款757.42萬元,事業單位經營服務收入222.56萬元。收入預算較上年減少557.25萬元,主要是2025年將公共園林綠化養護經費650萬調入下屬單位園林中心預算,禁建控違獎補資金124萬元自單位專項經費預算調整至財政預算代編的審批撥付預算,且其他專項經費也有大幅減少;但因預算口徑改變、事業單位經營服務收入比上年增加207.36萬元。

      (二)支出預算,2025年支出預算979.98萬元,其中,城鄉社區支出847.67萬元,社會保障和就業支出64.48萬元,衛生健康支出28.13萬元,住房保障支出39.71萬元。支出預算較上年減少557.25萬元,主要是城鄉社區支出(類)中2025年將公共園林綠化養護經費650萬調入下屬單位園林中心列支,禁建控違獎補資金124萬元自單位專項經費預算調整至財政預算代編的審批撥付預算,且其他專項經費也有大幅減少;但因預算口徑改變、事業單位經營服務收入比上年增加207.36萬元列支費用。

      四、一般公共預算撥款支出預算

      2025年一般公共預算撥款支出757.42萬元,具體安排情況如下:

      1. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2025年預算數為492.79萬元,比 2024年增加108.03萬元,增長28.08%。主要是預算體制改變、口徑調整,2025將財政補助預算人員經費調整至行政運行(項)的項目支出中。

      2.  城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)2025年預算數為188萬元,比 2024 年減少42萬元,減少18.26%。主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理,壓縮核減項目支出。

      3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025 年預算數為33.16萬元,比 2024 年減少19.82萬元,降低37.41%。主要是預算體制改變、口徑調整,2025將財政補助預算人員經費調整至行政運行(項)的項目支出中。

      4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)2025年預算數為1萬元,比 2024年減少2.32萬元,減少69.88%。主要預算體制改變、口徑調整,2025將財政補助預算人員經費調整至行政運行(項)的項目支出中。

      5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單 位醫療(項)2025 年預算數為17.61 萬元,比 2024 年減少8.88萬元,降低33.52%。主要是預算體制改變、口徑調整,2025將財政補助預算人員經費調整至行政運行(項)的項目支出中。

      6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2025年預算數為24.87萬元,比 2024年減少14.86萬元,降低37.4%。主要是預算體制改變、口徑調整,2025將財政補助預算人員經費調整至行政運行(項)的項目支出中。

      (一)基本支出:2025年基本支出預算362.42萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費331.72萬元,公用經費30.70萬元。人員經費預算比 2024年減少136.91萬元,降低29.21%,主要是是預算體制改變、口徑調整,2025將財政補助預算人員經費調整至行政運行(項)的項目支出中;公用經費預算比 2024年減少18.7萬元,降低37.85%。主要是預算體制改變、口徑調整,2025將財政補助預算人員的公用經費調整至行政運行(項)的項目支出中。

      (二)項目支出:2025年項目支出預算395萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:城管經費專項225萬元;主要用于財政補助預算人員經費和公用經費; 城市綜合管理專項170萬元(2024年城區煙花爆竹禁放、城市集中整治、燃氣管理、城市防汛抗旱4個專項合并為一個專項),主要用于城區煙花爆竹禁放、城市集中整治、燃氣管理、城市防汛抗旱等方面;與2024年比較,整體減少609萬元,主要是2025年將公共園林綠化養護經費650萬調入下屬單位園林中心預算,禁建控違獎補資金124萬元自單位專項經費預算調整至財政預算代編的審批撥付預算,且其他專項經費也有大幅減少;但2025將財政補助預算人員經費和公用經費225萬元列支城管經費專項中。

      備注:此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。

      五、政府性基金預算

      2025年本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空。

      (一)機關運行經費

      2025年本單位機關運行經費3.07萬元,比上年預算減少18.7萬元,下降37.85%,主要是預算體制改變、口徑調整,2025將財政補助預算人員的公用經費調整至行政運行(項)的項目支出中列支。

      備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

      (二)“三公”經費預算

      2025年本部門“三公”經費預算2.5萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0.5萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少1萬元,主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理,壓縮三公經費支出。

      (三)政府采購情況

      2025年本部門政府采購預算總額300萬元,其中,政府采購貨物預算100萬元;政府采購工程預算50萬元;政府采購服務預算150萬元。

      (四)預算績效管理情況

      2025年部門整體支出979.98萬元,其中,基本支出584.98萬元,項目支出395萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

      項目支出中,編報績效目標的項目2個,涉及項目支出395萬元,其中:城管經費專項225萬元; 城市綜合管理專項170萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五)一般性支出情況

      2025年本部門會議費預算2萬元,擬召開6次會議, 人數 200人,內容為城管局系統行政執法工作部署、專案會審等會議 ;培訓費預算2萬元,擬開展2次培訓,人數300人,內容為對城管局系統城市管理及綜合執法業務進行專題培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

      (六)國有資產占用使用情況及新增資產配置情況

      截至2024年12月31日,本部門所屬車輛1輛,其中,執法執勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      2025年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      七、名詞解釋

      (一)機關運行經費:是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第二部分  2025年本部門預算公開表格

      1.2025年部門收支總體情況表

      2. 2025年部門收入總體情況表

      3. 2025年部門支出總體情況表

      4. 2025年財政撥款收支總體情況表

      5. 2025年一般公共預算支出情況表

      6. 2025年一般公共預算基本支出情況表

      7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表

      8. 2025年政府性基金預算支出情況表

      9. 2025年整體支出績效目標表

      10. 2025年項目支出績效目標表

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