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    臨湘市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)2021年度部門決算
    來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-10-01 12:43
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      2021年度臨湘市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)部門決算

      目    錄

      第一部分 臨湘市人社局概況

      一、部門職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      第二部分  2021年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      十、一般性支出情況

      十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

      第四部分  名詞解釋

      第五部分  附件

      第一部分

      臨湘市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)概況

      一、部門職責(zé)

      (一)擬定全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;對(duì)全市人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

     。ǘ⿺M定并組織實(shí)施全人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

      (三)負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度,組織落實(shí)就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策,牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)高技能人才,農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和激勵(lì)政策。

      (四)統(tǒng)籌推進(jìn)建立全市覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、事業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度,編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

      (五)負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

     。┙y(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度;落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制;監(jiān)督落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度;家奴落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件;協(xié)調(diào)指導(dǎo)處理人力資源和社會(huì)保障信訪事項(xiàng)和突發(fā)事件。

      (七)牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革,歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作;組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度;完善職業(yè)資格制度,健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。

     。ò耍⿻(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理工作。

     。ň牛┴(fù)責(zé)全市事業(yè)單位工資收入分配綜合管理,組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策,配合相關(guān)部門審核納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi),落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制,指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配。

     。ㄊ⿻(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

     。ㄊ唬⿻(huì)同有關(guān)部門擬定政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度,綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作,根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開(kāi)展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)相關(guān)工作,承擔(dān)全市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰有關(guān)工作。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

     。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

      臨湘市人力資源和社會(huì)保障局屬于一級(jí)預(yù)算單位。我局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人力資源流動(dòng)管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險(xiǎn)股、行政審批股、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、保障獎(jiǎng)勵(lì)與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個(gè)業(yè)務(wù)股室;臨湘市人力資源服務(wù)中心、臨湘市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、臨湘市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡(luò)管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務(wù)中心、臨湘市人力資源和社會(huì)保障財(cái)務(wù)結(jié)算中心6個(gè)二級(jí)單位;6個(gè)二級(jí)單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立,在局機(jī)關(guān)一并核算。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市人力資源和社會(huì)保障局屬于一級(jí)預(yù)算單位。我局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人力資源流動(dòng)管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險(xiǎn)股、行政審批股、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、保障獎(jiǎng)勵(lì)與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個(gè)業(yè)務(wù)股室;臨湘市人力資源服務(wù)中心、臨湘市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、臨湘市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡(luò)管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務(wù)中心、臨湘市人力資源和社會(huì)保障財(cái)務(wù)結(jié)算中心6個(gè)二級(jí)單位;6個(gè)二級(jí)單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立,在局機(jī)關(guān)一并核算。

      (二)決算單位構(gòu)成。臨湘市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)2021年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)本級(jí)。

      第二部分

      部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      (表格見(jiàn)附件1)

      第三部分

      2021年度部門決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021年度收、支總計(jì)1494.98萬(wàn)元。與上年相比,增加145.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.8%,主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng),工資支出增加。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      本年收入合計(jì)1494.98萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1494.98萬(wàn)元,占100%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      本年支出合計(jì)1494.98萬(wàn)元,其中:基本支出1494.98萬(wàn)元,占100%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1494.98萬(wàn)元,與上年相比,增加145.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.8%,主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng),工資支出增加。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

     。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

      2021年度財(cái)政撥款支出1494.98萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加145.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.8%,主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng),工資支出增加。

     。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2021年度財(cái)政撥款支出1494.98萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出467.16萬(wàn)元,占31.25%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出981.8萬(wàn)元,占65.67%;住房保障(類)支出46.02萬(wàn)元,占3.08%。

     。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

      2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1494.98萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1494.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:

      1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為467.16萬(wàn)元,支出決算為467.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

      2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):年初預(yù)算為711.81萬(wàn)元,支出決算為711.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。 

      3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):年初預(yù)算為45萬(wàn)元,支出決算為45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

      4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款) 引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng)):年初預(yù)算為25萬(wàn)元,支出決算為25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

      5、 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)  其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 (項(xiàng)):年初預(yù)算為121.45萬(wàn)元,支出決算為121.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

      6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為61.36萬(wàn)元,支出決算為61.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

      7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 死亡撫恤(項(xiàng)):年初預(yù)算為17.18萬(wàn)元,支出決算為17.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

      8.住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)):年初預(yù)算為46.02萬(wàn)元,支出決算為46.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2021年度財(cái)政撥款基本支出1494.98萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1120.3萬(wàn)元,占基本支出的74.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)374.68萬(wàn)元,占基本支出的25.06%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加104.97萬(wàn)元,原因是人員異動(dòng),工資支出增加;公用經(jīng)費(fèi)比上年增加40.84萬(wàn)元,原因是疫情防控物業(yè)管理費(fèi)增加。

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

     。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

      “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13萬(wàn)元,支出決算為12.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.7%,其中:

      因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年一致。

      公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13萬(wàn)元,支出決算為12.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.04萬(wàn)元,減少0.3%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

      公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年一致。

     。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

      2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.96萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中:

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

      2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.96萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組215個(gè)、來(lái)賓2148人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

      3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      本單位無(wú)政府性基金收支。

      九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出347.25萬(wàn)元,比上年增加13.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。主要原因是:疫情防控物業(yè)管理費(fèi)增加。

      十、一般性支出情況

      2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.84萬(wàn)元,用于召開(kāi)業(yè)務(wù)會(huì)議,人數(shù)55人,內(nèi)容為仲裁、監(jiān)察、人事業(yè)務(wù)會(huì)議;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.05萬(wàn)元,用于開(kāi)展學(xué)習(xí)培訓(xùn),人數(shù)45人,內(nèi)容為勞動(dòng)監(jiān)察、仲裁,事業(yè)單位管理人員線上學(xué)習(xí)培訓(xùn)等;未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

      十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

      十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

      十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

     。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)

      (二)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

      本部門未開(kāi)展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

      第四部分

      名 詞 解 釋

      一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。  

      三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

      四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。  

      五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      第五部分  

      附  件

      附件1:部門決算表

      附件2:部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

    附件1:部門決算表.xls

    附件2:部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(局機(jī)關(guān)).doc

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