一、部門基本概況
1、單位職能職責:為人民身體健康提供血吸蟲病醫療、預防保健與醫療服務。負責宣傳血吸蟲病防治知識、作好血吸蟲病查治預防、搶救和鑒定工作;負責開展一些常見病、多發病的診治工作。
2、單位機構設置:1、臨床醫療科室:門診、內科、外科、婦產科、功能科、藥劑科、皮膚科、康復科。2、行政后勤職能科室:院辦(含院長室等行政科室)、財務科、社區辦、醫保與城鄉醫保兌付科、醫務科、保衛科。
二、部門預算單位構成
臨湘市第二人民醫院只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市第二人民醫院本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數952.89萬元,其中,一般公共預算撥款327.39萬元,納入專戶管理的非稅收入600萬元,其他收入25.5萬元。收入較去年增加 137.29 萬元,主要是因工資和績效提標,經費撥款增加11.79萬元、納入專戶管理的非稅收入增加100萬、其他收入增加25.5萬元。
(二)支出預算,2018年年初預算數952.89萬元,其中,基本支出701.94萬元,項目支出250.95萬元,支出較去年增加137.29 萬元,主要從以下兩個方面增加了支出:1、人員工資福利支出增長39.06萬元;2、商品和服務支出增長98.23萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入327.39萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數為312.39萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數為15萬元,是對晚期血吸蟲病患者救助的補助。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款25.5萬元。
備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為 17.1 萬元,其中,公務接待費 6.6 萬元,公務用車購置及運行費 10.5 萬元(公務用車運行費10.5 萬元)。2018年“三公”經費預算較2017年減少(增加) 0.05 萬元,2018年“三公”經費預算與2017年基本持平。
3、政府采購情況
2018年本單位無政府采購預算。
4、國有資產占用情況
本單位無國有資產占用情況。
5、政府性基金情況說明
本單位無政府性基金預算。
6、重點項目預算的績效情況
本單位無重點項目績效預算。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指醫院的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。