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    臨湘市第二人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
    來源:政府辦   日期: 2019-05-18 15:10
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    目  錄

    第一部分  2019年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項(xiàng)目支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)績效目標(biāo)情況說明

    (六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    七、名詞解釋

    第二部分 部門預(yù)算公開表格

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、財(cái)政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預(yù)算支出情況表

    14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

    28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

    29、整體支出績效目標(biāo)表

    30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

    31、政府采購預(yù)算表

    32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

     

    一、部門基本概況

    1、單位職能職責(zé)

    為人民身體健康提供血吸蟲病醫(yī)療、預(yù)防保健與醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲病防治知識(shí)、作好血吸蟲病查治預(yù)防、搶救和鑒定工作;負(fù)責(zé)開展一些常見病、多發(fā)病的診治工作。

     

    2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置:

    1、臨床醫(yī)療科室:門診、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、功能科、藥劑科、皮膚科、康復(fù)科。2、行政后勤職能科室:院辦(含院長室等行政科室)、財(cái)務(wù)科、社區(qū)辦、醫(yī)保與城鄉(xiāng)醫(yī)保兌付科、醫(yī)務(wù)科、保衛(wèi)科。

     

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    (1)預(yù)算編制里含二級預(yù)算的:

    臨湘市第二人民醫(yī)院只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第二人民醫(yī)院本級。

    三、部門收支總體情況

    我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22表均為空。

    (一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)931.56萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款331.56萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入600萬元。收入較去年減少21萬元,主要是體檢業(yè)務(wù)收入下降。

    (二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)931.56萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,社會(huì)保障與就業(yè)支出105.97萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出790.01萬元,住房保障支出35.58萬元。支出較去年減少21萬元,主要是醫(yī)療成本的節(jié)約。

    備注:2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 331.56萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出 46.42萬元,占14 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出266.57 萬元,占80 %;住房保障支出 18.57萬元,占6 %;具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為316.56萬元,比上年增加4.17萬元,增長1.274%,原因人員支出的增長,基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    (二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為15萬元,比上年增加0萬元,增長0%,原因晚血住院患者的救助治療基本持平,項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:晚血病人救助支出15萬元,主要用于晚期血吸蟲病救助事宜,支出與上年持平。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    2020年度本單位無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2019年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元,比2019年預(yù)算減少0萬元,下降0%。原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)6.6萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.5萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。

    3、一般性支出情況

    2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會(huì)議,人數(shù)約0人次;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元,擬開展0人培訓(xùn),人數(shù)0人次。

    4、政府采購安排情況說明

    (1)2019年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2018年減少(增加)0萬元,本單位本年度無政府采購。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。

    5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

    2019年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為208萬元,其中:醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目208萬元,比2018年減少42.95萬元,減少原因是合理高效利用資金,使資金合理合規(guī)服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    2019年部門整體支出績效目標(biāo)931.56萬元,其中:基本支出708.63萬元,項(xiàng)目支出222.93萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)

    6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

    截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)677萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)556萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)121萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛2輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車(特種專業(yè)技術(shù)車輛)2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

    七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    第二部分 部門預(yù)算公開表格

     臨湘市第二人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算公開表.xls

     

     

     

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