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    臨湘市血吸蟲病防治專科醫院2025年部門預算說明
    來源:臨湘市財政局   日期: 2025-01-20 15:15
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      臨湘市血吸蟲病防治專科醫院2025年部門預算說明

      目    錄

      第一部分  2025年部門預算說明

      一、部門基本概況

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      四、一般公共預算撥款支出預算

      五、政府性基金預算

      六、其他重要事項的情況說明

      第二部分  2025年部門預算公開表格

      一、2025年部門收支總體情況表

      二、2025年部門收入總體情況表

      三、2025年部門支出總體情況表

      四、2025年財政撥款收支總體情況表

      五、2025年一般公共預算支出情況表

      六、2025年一般公共預算基本支出情況表

      七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表

      八、2025年政府性基金預算支出情況表

      九、2025年整體支出績效目標表

      十、2025年項目支出績效目標表

      第一部分  2025年部門預算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責:為人民身體健康提供血吸蟲病醫療、預防保健與醫療服務。負責宣傳血吸蟲病防治知識、作好血吸蟲病查治預防、搶救和鑒定工作;負責開展一些常見病、多發病的診治工作。

      (二)機構設置

      1、臨床醫療科室:門診、內科、外科、功能科、藥劑科、康復科。

      2、行政后勤職能科室:院辦(含院長室等行政科室)、財務科、醫保與城鄉醫保兌付科、醫務科、保衛科。

      二、部門預算單位構成

      臨湘市血吸蟲病防治專科醫院只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市血吸蟲病防治專科醫院本級。

      三、部門收支總體情況

      2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。

      (一)收入預算,2025年收入預算832.98萬元,其中,一般公共預算撥款321.47萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入400萬元,事業單位經營服務收入111.51萬元。收入預算較上年減少127.75萬元,主要是納入專戶管理的非稅收入下降。

      (二)支出預算,2025年支出預算832.98萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出18.48萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出101.02萬元,衛生健康支出658.02萬元。支出預算較上年減少127.75萬元,主要是人員支出減少,醫療衛生健康支出的降低。

      四、一般公共預算撥款支出預算

      2025年一般公共預算撥款支出321.47萬元,具體安排情況如下:

      1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項) 2025 年預算數為0 萬元,比 2024年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0%。

      2. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2025 年預算數為0萬元,比 2024 年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0%。

      3. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)機關服務(項) 2025 年預算數為0 萬元,比 2024年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

      4. 教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)2025 年預算數為0萬元,比 2024年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

      5. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2025 年預算數為7.63 萬元,比 2024 年增加7.63萬元,增長100%。主要是附加性支出及培訓支出的增長。

      6. 科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究機 構(項)2025 年預算數為0萬元,比 2024 年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

      7. 科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)2025年預算數為0萬元,比 2024年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

      8. 科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支 出(項)2025年預算數為0 萬元,比 2024 年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0%。

      9. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文 化創作與保護(項)2025 年預算數為0萬元,比 2024 年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0%。

      10. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 行政單位離退休(項)2025年預算數為0萬元,比 2024年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0%。

      11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 離退休人員管理機構(項)2025 年預算數為0 萬元,比 2024年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

      12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025 年預算數為31.41萬元,比 2024 年減少4.12萬元,降低13.12%。主要是退休人員的增加人員支出減少。

      13. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)2025 年預算數為0萬元,比 2024 年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

      14. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單 位醫療(項)2025 年預算數為260.26 萬元,比 2024 年減少18.28萬元,降低7.02%。主要是人員支出下降以及運行成本的降低。

      15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2025年預算數為22.17萬元,比 2024年減少4.48 萬元,增長(降低)20.21%。主要是人員支出下降以及運行成本的降低。

      (一)基本支出:2025年基本支出預算321.47萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費292.27萬元,公用經費29.2萬元。人員經費預算比 2024年減少26.86 萬元,降低9.19%,主要是退休人員增加6人,人員支出下降;公用經費預算比 2024年減少5.4 萬元,降低18.49%。主要是退休人員增加6人,人員支出下降。

      (二)項目支出:2025年項目支出預算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。與2024年比較,整體減少7萬元,主要是晚血救助經費的減少以及三資清查費用的減少。

      五、政府性基金預算

      2025年本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空。

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2025年本單位機關運行經費29.2萬元,比上年預算減少5.4萬元,下降18.49%,主要是退休人員增加6人,運行成本支出下降。

      備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

      (二)“三公”經費預算

      2025年本部門“三公”經費預算2.59萬元,其中,公務接待費0.56萬元,公務用車購置及運行費2.03萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2.03萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少(增加)0萬元,2025年“三公”經費預算與上年基本持平。

      (三)政府采購情況

      2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。

      (四)預算績效管理情況

      2025年部門整體支出832.98萬元,其中,基本支出832.98萬元,項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

      項目支出中,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五)一般性支出情況

      2025年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議, 人數 0人;培訓費預算0 萬元,擬開展0次培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

      (六)國有資產占用使用情況及新增資產配置情況

      截至2024年12月31日,本部門所屬車輛1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      七、名詞解釋

      (一)機關運行經費:是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第二部分  2025年本部門預算公開表格

      1.2025年部門收支總體情況表

      2. 2025年部門收入總體情況表

      3. 2025年部門支出總體情況表

      4. 2025年財政撥款收支總體情況表

      5. 2025年一般公共預算支出情況表(公開到功能分類項級科目)

      6. 2025年一般公共預算基本支出情況表(公開到經濟性質分類款級科目)

      7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表(細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”)

      8. 2025年政府性基金預算支出情況表(2025年本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空。)

      9. 2025年整體支出績效目標表

      10. 2025年項目支出績效目標表

      如有空表,請在表格下面備注說明。

    301006__臨湘市血吸蟲病防治專科醫院部門預算公開表.xlsx

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