2022年度臨湘市婦幼保健院部門決算
目錄
第一部分臨湘市婦幼保健院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第一部分
臨湘市婦幼保健院概況
一、 部門職責(zé)
臨湘市婦幼保健院主要為本轄區(qū)內(nèi)婦女、兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)和婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等,承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)等任務(wù);開展孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作,受衛(wèi)生健康行政部門委托,承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市婦幼保健院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:院長室、書記室、工會(huì)主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護(hù)理部、綜治辦(總務(wù)科)、信息科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)室。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市婦幼保健院?jiǎn)挝?022年部門決算單位構(gòu)成包括:臨湘市婦幼保健院本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)6336.13萬元。與上年相比,減少29.71萬元,減少0.47%,主要是因?yàn)榻陙硎芤咔橛绊懀偌由显小a(chǎn)婦數(shù)量下降,所以業(yè)務(wù)收入每年都在下滑,所以收支下降。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)6336.13萬元,其中:財(cái)政撥款收入861.5萬元,占13.6%;事業(yè)收入5452.13萬元,占86.05%;其他收入22.51萬元,占0.35%。(因數(shù)據(jù)來源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。)
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)6336.13萬元,其中:基本支出5820.62萬元,占91.86%;項(xiàng)目支出515.51萬元,占8.14%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)861.5萬元,與上年相比,減少182.24萬元,減少17.46%,主要是因?yàn)?022年減少了一個(gè)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項(xiàng)目款200萬元,免費(fèi)孕前優(yōu)生項(xiàng)目款增加了17.76萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出861.5萬元,占本年支出合計(jì)的13.6%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少182.24萬元,減少17.46%,主要是因?yàn)?022年減少了一個(gè)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項(xiàng)目款200萬元,免費(fèi)孕前優(yōu)生項(xiàng)目款增加了17.76萬元。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出861.5萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1萬元,占0.12%;衛(wèi)生健康(類)支出860.5萬元,占99.88%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為592.4萬元,支出決算數(shù)為861.5萬元,完成年初預(yù)算的145.43%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,無完成年初預(yù)算百分比(由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該類款項(xiàng)由上級(jí)主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
2、衛(wèi)生健康(類)公立醫(yī)院(款)婦幼保健醫(yī)院(項(xiàng))。
年初預(yù)算為314.94萬元,支出決算為314.94萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、衛(wèi)生健康(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為39.6萬元,支出決算為39.6萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為180.71萬元,支出決算為180.71萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為177.3萬元,無完成年初預(yù)算百分比(由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該類款項(xiàng)由上級(jí)主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為23.63萬元,支出決算為23.63萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為33.52萬元,支出決算為53.45萬元,完成年初預(yù)算的159.46%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該類款項(xiàng)的部分資金由上級(jí)主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
8、衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為70.87萬元,無完成年初預(yù)算百分比(由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該類款項(xiàng)由上級(jí)主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出345.99萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)345.99萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元,無公用經(jīng)費(fèi)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為0 萬元,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(境)費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元,無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比(備注: 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元,無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比),因公出國(境)費(fèi)支出決算 0 萬元,無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比(備注: 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元,無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比),公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元,無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比(備注: 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元,無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比)。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為 0 萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,我單位 2022 年度無因公出國(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元,全年共接待來訪團(tuán)組 0 個(gè)、來賓 0 人次,我單位 2022 年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,截至 2022 年 12 月 31 日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市婦幼保健院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,用于召開0次會(huì)議,人數(shù)0人;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,用于開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元,無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元,無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元,無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元,無法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元,無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、其他用車4輛,其他用車主要是醫(yī)療救護(hù)用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備5臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
(一)部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng),自評(píng)得分93分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)。(部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2)
(二)存在的問題及原因分析
因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性,還需加強(qiáng)預(yù)算管理,科學(xué)編制預(yù)算。隨著人們生活水平的逐步提高,需要財(cái)政加大對(duì)各項(xiàng)資金的投入。
第四部分
名詞解釋
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi),反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購:是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
附件: