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    臨湘市光榮院2022年部門預(yù)算說明
    來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-01-12 17:57
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      臨湘市光榮院2022年部門預(yù)算說明

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      第一部分  2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責(zé)

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預(yù)算

      (二)支出預(yù)算

      四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

      (一)基本支出

      (二)項(xiàng)目支出

      五、政府性基金預(yù)算

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      (三)政府采購情況

      (四)預(yù)算績效管理情況

      (五)一般性支出情況

      (六)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

      七、名詞解釋

      第二部分  2022年部門預(yù)算公開表格

      一、2022年部門收支總體情況表

      二、2022年部門收入總體情況表

      三、2022年部門支出總體情況表

      四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

      五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

      六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

      七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

      八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

      九、2022年整體支出績效目標(biāo)表

      十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

      第一部分  2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責(zé)

      為孤寡老復(fù)員軍人提供相關(guān)服務(wù)。負(fù)責(zé)住院孤寡老復(fù)員軍人生活安排和善后工作。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      臨湘市光榮院內(nèi)設(shè)老年咨詢室、財(cái)務(wù)室、辦公室、檔案室共四個(gè)科室。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      臨湘市光榮院只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市光榮院本級。

      三、部門收支總體情況

      本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。

      (一)收入預(yù)算,2022年收入預(yù)算34.84萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款32.04萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入2.8萬元。收入預(yù)算較上年增加0.15萬元,主要是工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)以及社會保障標(biāo)準(zhǔn)、住房保障標(biāo)準(zhǔn)的普調(diào)。

      (二)支出預(yù)算,2022年支出預(yù)算34.84萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出32.35萬元,住房保障支出2.49萬元。支出預(yù)算較上年增加0.15萬元,主要是工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)以及社會保障標(biāo)準(zhǔn)、住房保障標(biāo)準(zhǔn)的普調(diào)。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

      2022年一般公共預(yù)算撥款支出32.04萬元,具體安排情況如下:

      1. 社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款) 其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為26.23 萬元,比 2021年增加0.28萬元,增長1.07%。主要是工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)的普調(diào)。

      2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為3.32萬元,比 2021年增加0.04萬元,增長1.2%。主要是工作人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的普調(diào)。 

      3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為2.49萬元,比 2021年增加0.03萬元,增長1.2%。主要是工作人員住房公積金標(biāo)準(zhǔn)的普調(diào)。 

      (一)基本支出:2022年基本支出預(yù)算32.04萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)30.34萬元,公用經(jīng)費(fèi)1.7萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加0.35萬元,增長1.15%,主要是工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)以及社會保障標(biāo)準(zhǔn)、住房保障標(biāo)準(zhǔn)的普調(diào);公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2021年基本持平。

      (二)項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,與2021年持平。

      五、政府性基金預(yù)算

      2022年本部門無政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.7萬元,與 2021年基本持平。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.7萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.5萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021增加0.7萬元,主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0.5萬元,公務(wù)接待費(fèi)增加0.2萬元,因?yàn)楸灸晷杓訌?qiáng)下鄉(xiāng)核查力度。

      (三)政府采購情況

      2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

      (四)預(yù)算績效管理情況

      2022年部門整體支出34.84萬元,其中,基本支出34.84萬元,項(xiàng)目支出0萬元。無需進(jìn)行整體支出績效目標(biāo)管理。

      (五)一般性支出情況

      2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

      (六)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

      截至2021年12月31日,本部門所屬車輛1輛;其中,應(yīng)急保障用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

      2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

      七、名詞解釋

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。    

      第二部分  2022年本部門預(yù)算公開表格

      1.2022年部門收支總體情況表

      2. 2022年部門收入總體情況表

      3. 2022年部門支出總體情況表

      4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

      5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

      6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

      7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

      8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

      9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表

      10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

    臨湘市光榮院2022年部門預(yù)算表.xlsx

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