2021年度
臨湘市救助站部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市救助站單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市救助站單位概況
一、部門職責
臨湘市救助站是提供收容救助服務,穩定社會治安秩序 負責全市范圍內收容救助流浪乞討的工作,屬民政局二級機構。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。臨湘市救助站單位內設機構包括:辦公室、財務室、業務室、醫務室、 信息登記室。
(二)決算單位構成。臨湘市救助站單位2021年部門決算公開單位構成包括:臨湘市救助站。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
(表格見附件1)
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計58.2萬元。與上年相比,增加58.2萬元,增長100%,主要是因為該單位為新增單位,無上年數據。
二、收入決算情況說明
本年收入合計58.2萬元,其中:財政撥款收入58.2萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計58.2萬元,其中:基本支出58.2萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計58.2萬元,與上年相比,增加58.2萬元,增長100%,主要是因為該單位為新增單位,無上年數據。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出58.2萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出增加58.2萬元,增長100%,主要是因為該單位為新增單位,無上年數據。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出58.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出52.53萬元,占90.26%;住房保障支出5.67萬元,占9.74%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為58.2萬元,支出決算數為58.2萬元,完成年初預算的100%,其中:
1.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。
年初預算為44.98萬元,支出決算為44.98萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
年初預算為7.56萬元,支出決算為7.56萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致。
3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為5.67萬元,支出決算為5.67萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出58.2萬元,其中:人員經費55.83萬元,占基本支出的95.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金;公用經費2.37萬元,占基本支出的4.07%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。人員經費比上年增加55.83萬元,原因是該單位為新增單位,無上年數據;公用經費比上年增加2.37萬元,原因是該單位為新增單位,無上年數據。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.8萬元,支出決算為0.49萬元,完成預算的61.25%,其中:
公務接待費支出預算為0.8萬元,支出決算為0.49萬元,完成預算的61.25%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出,與上年相比增加0.49萬元,增長100%,增長的主要原因是該單位為新增單位,無上年數據。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.49萬元,占100%,其中:
1.因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務接待費支出決算為0.49萬元,全年共接待來訪團組10個、來賓120人次,主要是流浪乞討相關業務開展發生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:
公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元。
截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出2.37萬元,比上年增加2.37萬元,增長100%。主要原因是:該單位為新增單位,無上年數據。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、2021年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
我單位2021年度部門整體支出績效自評情況于臨湘市民政局機關匯總自評,未單獨開展績效自評,無績效自評報告。
(二)以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入:是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1:部門決算表