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    2019年度商務(wù)糧食局(匯總)部門決算
    來源:財(cái)政局   日期: 2020-09-30 16:09
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    目 錄

    第一部分商務(wù)糧食局(匯總)概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

    十、其他重要事項(xiàng)情況說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

    第一部分

    商務(wù)糧食局(匯總)概況

    一、部門職責(zé)

    商務(wù)糧食局是臨湘市人民政府組成部門,主要是貫徹執(zhí)行國(guó)內(nèi)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、方針,負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)行業(yè)監(jiān)管,擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易及浮標(biāo)糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施等。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

    商務(wù)糧食局(匯總)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)市場(chǎng)建設(shè)及電子商務(wù)股、內(nèi)外貿(mào)易、金融辦、糧食調(diào)控、市場(chǎng)運(yùn)行及成品油、社會(huì)事務(wù)及市場(chǎng)秩序、行發(fā)股、政工人事股、工會(huì)、辦公室、黨建扶貧辦、財(cái)務(wù)室等12個(gè)職能股室,并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室”及“臨湘市外貿(mào)綜合服務(wù)中心”兩塊牌子。

    (二)決算單位構(gòu)成。

    商務(wù)糧食局(匯總)單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算、商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)決算、商業(yè)事務(wù)管理中心決算、外貿(mào)事務(wù)管理中心決算、物資事務(wù)管理中心決算和市場(chǎng)建設(shè)管理中心決算。

    第二部分 商務(wù)糧食局(匯總)2019年度部門決算表(見附表)

    第三部分 商務(wù)糧食局(匯總)2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計(jì)7,047.66萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加35萬元,增長(zhǎng)0.49%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加工資調(diào)增。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)7,047.66萬元,其中:財(cái)政撥款收入6704.01萬元,占95.12%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入343.65萬元,占4.88%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)4,744.94萬元,其中:基本支出3,013.64萬元,占63.51%。項(xiàng)目支出1731.3萬元,占36.49%,上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6704.01萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加45萬元,增長(zhǎng)0.67%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年度財(cái)政撥款支出4401.33萬元,占本年支出合計(jì)的92.76%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加40萬元,增長(zhǎng)0.90%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度財(cái)政撥款支出4401.33萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2501.01萬元,占56.82%;科學(xué)技術(shù)(類)支出100.47萬元,占2.28%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出80.08萬元,占1.82%;農(nóng)林水(類)支出165.83萬元,占3.77%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出112.06萬元,占2.55%;住房保障(類)支出26.16萬元,占0.59%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出1415.72萬元,占32.17%;

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2660.17萬元,支出決算為4401.33萬元,完成年初預(yù)算的165.45%。

    1、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算0萬元,支出決算為19萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    2、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

    年初預(yù)算314.63萬元,支出決算為617.63萬元,完成年初預(yù)算的196.3%,決算大于預(yù)算的主要原因是處理歷史遺留問題、防疫、退休人員等支出增加。

    3、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算11.4萬元,支出決算為1.4萬元,完成年初預(yù)算的12.28%,決算小于預(yù)算的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支。

    4、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))

    年初預(yù)算為95.96萬元,支出決算為37.37萬元,完成年初預(yù)算的38.94%,決算小于預(yù)算的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支。

    5、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算為1853.51萬元,支出決算為1825.61萬元,完成預(yù)算的98.49%,決算小于預(yù)算的主要原因是是預(yù)、決算收入有差異,非稅收入年初預(yù)算數(shù)是1500萬,決算數(shù)是1457萬。

    6、科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算0萬元,支出決算為100.47萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    7、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

    年初算為72.33萬元,支出決算為71.75萬元,完成預(yù)算的99.2%,決算小于預(yù)算主要原因是人員退休支出減少。

    8、社會(huì)保障和就業(yè)(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    9、社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.33萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算大于預(yù)算主要原因是年初無預(yù)算,后期財(cái)政預(yù)算調(diào)整,增加撫恤金撥款3.33萬元。

    10、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算0萬元,支出決算為112.83萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算大于預(yù)算的主要原因是無年初預(yù)算,后期預(yù)算調(diào)整。

    11、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算0萬元,支出決算為53萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算大于預(yù)算的主要原因是無年初預(yù)算,后期預(yù)算調(diào)整。

    12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.38萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算大于預(yù)算的主要原因是年初預(yù)算基本支出未分款分項(xiàng),后期財(cái)政預(yù)算調(diào)整。

    13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)食品流通安全補(bǔ)貼(項(xiàng))

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算大于預(yù)算的主要原因是年初預(yù)算未分項(xiàng),后期財(cái)政預(yù)算調(diào)整,增加財(cái)政撥款12萬元。

    14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))

    年初預(yù)算為54.4萬元,支出決算為18.68萬元,完成預(yù)算34.3%,決算小于預(yù)算的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支。

    15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為57萬元,完成年初預(yù)算的0%。,決算大于預(yù)算的主要原因是年初無預(yù)算,后期財(cái)政預(yù)算調(diào)整。

    16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算0萬元,支出決算為24萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算大于預(yù)算的主要原因是年初無預(yù)算,后期財(cái)政預(yù)算調(diào)整。

    17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

    年初預(yù)算為28.93萬元,決算支出26.16萬元,完成預(yù)算90.43%,決算小于預(yù)算的主要原因是人員退休支出減少。

    18、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為43.72萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算大于預(yù)算的主要原因是年初無預(yù)算,部門爭(zhēng)取中國(guó)好糧油項(xiàng)目財(cái)政專項(xiàng)資金撥款3200萬元,項(xiàng)目分年度實(shí)施。

    19、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)其他糧油事務(wù)支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為965.0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算大于預(yù)算的主要原因是年初無預(yù)算,部門爭(zhēng)取中國(guó)好糧油項(xiàng)目財(cái)政專項(xiàng)資金撥款3200萬元,項(xiàng)目分年度實(shí)施。

    21、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油儲(chǔ)備(款)其他糧油事務(wù)支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為407.0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財(cái)政撥款基本支出2670.04.萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,942.02萬元,占比72.73%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)728.02萬元,占比27.27%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.90萬元,支出決算為17.11萬元,完成預(yù)算的74.72%,其中:

    因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.8萬元,支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算的89.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與2018年持平。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.1萬元,支出決算為14.61萬元,完成預(yù)算的72.69%;與上年相比減少3.20萬元,減少17.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.5萬元,占14.61%;公務(wù)接待費(fèi)決算14.61萬元,占85.39%;因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

    2.、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)決算為2.5萬元,主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。其中: 公務(wù)用車運(yùn)行支出2.5萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2019年12月31日,機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

    3、公務(wù)接待費(fèi)決算為14.61萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次487個(gè)、接待人次3150人次。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

    (一)績(jī)效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局組織對(duì)“糧食企業(yè)改制工作經(jīng)費(fèi)”“ 市場(chǎng)安全隱患改造支出”“開放型經(jīng)濟(jì)”等項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1731.3萬元,占一般公共預(yù)算支出的100%。

    (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2019年度部門決算量化考評(píng)基本合格。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。

    (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    我單位年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果合格。所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

    通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專戶管理;專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目,無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題;會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范,無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問題。重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。

    十、其他重要事項(xiàng)情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    商務(wù)糧食局(匯總)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出319.04萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少303.55萬元。減少48.76%,主要原因是:認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約要求,壓縮經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    (二)一般性支出情況

    2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)8.3萬元,用于召開全局工作講評(píng)、各項(xiàng)目進(jìn)度跟進(jìn)匯報(bào)和二級(jí)機(jī)構(gòu)黨委會(huì)議,人數(shù)約1100人,內(nèi)容為內(nèi)容為日常例會(huì),重大項(xiàng)目調(diào)度會(huì),年度講評(píng)會(huì)議,掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議等;開支培訓(xùn)費(fèi)8.34萬元,一是用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),機(jī)關(guān)干部培訓(xùn),派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn),內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義,學(xué)習(xí)黨的十九大精神等; 二是用于開展部門物業(yè)電工技能培訓(xùn)學(xué)習(xí),安保工作人員參加消防安全知識(shí)學(xué)習(xí),人數(shù)約1150人次,主要內(nèi)容為安全用電和維修知識(shí)、消防應(yīng)急處理確保資產(chǎn)安全穩(wěn)定進(jìn)行專題培訓(xùn)。

    (三)政府采購(gòu)支出情況

    2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    (四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

    截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,用于市場(chǎng)巡查。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    第四部分 名詞解釋

    財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

    科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

    農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    糧油物資儲(chǔ)備支出(類):是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

    津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

    獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

    伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

    績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

    職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

    其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

    其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

    印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

    咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

    水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

    電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

    郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

    差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

    維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

    租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

    會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

    公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

    工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

    福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

    其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

    稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

    其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租?

    辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)。

     

     

    s2019商務(wù)糧食局決算公開匯總.xls

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