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    商務(wù)糧食局(匯總)2020年度部門決算
    來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2021-09-20 10:39
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    2020年度

    商務(wù)糧食局(匯總)部門決算

    目 錄

    第一部分商務(wù)糧食局(匯總)概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

    十、一般性支出情況

    十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

    十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

    第一部分

    商務(wù)糧食局(匯總)概況

    一、部門職責(zé)

    商務(wù)糧食局是臨湘市人民政府組成部門,主要是貫徹執(zhí)行國(guó)內(nèi)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、方針,負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)行業(yè)監(jiān)管,擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易及浮標(biāo)糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施以及加強(qiáng)對(duì)社會(huì)市場(chǎng)的統(tǒng)一管理等。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

    商務(wù)糧食局(匯總)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)市場(chǎng)建設(shè)及電子商務(wù)股、內(nèi)外貿(mào)易、金融辦、糧食調(diào)控、市場(chǎng)運(yùn)行及成品油、社會(huì)事務(wù)及市場(chǎng)秩序、行發(fā)股、政工人事股、工會(huì)、辦公室、黨建扶貧辦、財(cái)務(wù)室等12個(gè)職能股室,并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室”及“臨湘市外貿(mào)綜合服務(wù)中心”兩塊牌子。

    (二)決算單位構(gòu)成。

    商務(wù)糧食局(匯總)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算、商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)決算、商業(yè)事務(wù)管理中心決算、外貿(mào)事務(wù)管理中心決算、物資事務(wù)管理中心決算和市場(chǎng)建設(shè)管理中心決算。

    第二部分 商務(wù)糧食局(匯總)2020年度部門決算表(見附表)

    第三部分 商務(wù)糧食局(匯總)2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收、支總計(jì)6,351.31萬(wàn)元,與2019年相比,收、支總計(jì)各減少696萬(wàn)元,減少9.88%。主要原因是財(cái)政壓縮支出。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)4,048.63萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3693.36萬(wàn)元,占91.22%;其他收入355.28萬(wàn)元,占8.78%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)5,291.34萬(wàn)元,其中:基本支出3,346.77萬(wàn)元,占63.25%;項(xiàng)目支出1944.57萬(wàn)元,占36.75%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5996.04萬(wàn)元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少708萬(wàn)元,減少10.56%。主要原因是財(cái)政壓縮支出。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2020年度財(cái)政撥款支出4936.06萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.29%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加535萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.15%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2020年度財(cái)政撥款支出4936.06萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2852.24萬(wàn)元,占57.78%;科學(xué)技術(shù)(類)支出100萬(wàn)元,占2.03%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出138.22萬(wàn)元,占2.8%;農(nóng)林水(類)支出73.17萬(wàn)元,占1.48%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出141.98萬(wàn)元,占2.88%;住房保障(類)支出59.5萬(wàn)元,占1.21%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出1570.95萬(wàn)元,占31.83%;

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2124.36萬(wàn)元,支出決算為4,936.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的232.35%。其中:

    1、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為348.48萬(wàn)元,支出決算為494.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的141.85%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

    2、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0.55萬(wàn)元,支出決算為0.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的7.27%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。

    3、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為101.58萬(wàn)元,支出決算為39.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的38.82%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。

    4、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為1203.57萬(wàn)元,支出決算為2153.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的178.93%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。

    5、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款) 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    6、一般公共服務(wù)(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款) 食品安全監(jiān)管(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    7、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為114.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    8、科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)  科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為100萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為273.39萬(wàn)元,支出決算為79.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的29.02%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為48.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    12、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    13、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)食品流通安全補(bǔ)貼(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為95.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為156.52萬(wàn)元,支出決算為59.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    18、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為50.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    19、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)糧食信息統(tǒng)計(jì)(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    20、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    21、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)其他糧油事務(wù)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1,426.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    22、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油儲(chǔ)備(款)其他糧油事務(wù)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度財(cái)政撥款基本支出2,991.49萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2,062.87萬(wàn)元,占基本支出的68.96%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)928.62萬(wàn)元,占基本支出的31.04%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

    2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.74萬(wàn)元,支出決算為15.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的75.12%,其中:

    無因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算;

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.8萬(wàn)元,支出決算為2.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少2.48萬(wàn)元,減少0.69%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17.94萬(wàn)元,支出決算為13.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的73.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少1.51萬(wàn)元,減少10.32%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

    2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.48萬(wàn)元,占15.92%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.1萬(wàn)元,占84.08%。其中:

    因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.48萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行支出2.48萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日,機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

    公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.1萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出13.1萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。商務(wù)糧食局(匯總)2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次349個(gè)、接待人次2244人次(不包括陪同人員)。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

    九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

    商務(wù)糧食局(匯總)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出389.9萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少506.8萬(wàn)元。減少56.52%,主要原因是單位壓縮支出及決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

    十、一般性支出情況

    2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.79萬(wàn)元,用于召開全局工作講評(píng)、各項(xiàng)目進(jìn)度跟進(jìn)匯報(bào)和二級(jí)機(jī)構(gòu)黨委會(huì)議,人數(shù)約1050人,內(nèi)容為內(nèi)容為日常例會(huì),重大項(xiàng)目調(diào)度會(huì),年度講評(píng)會(huì)議,掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議等;開支培訓(xùn)費(fèi)5.66萬(wàn)元,用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),機(jī)關(guān)干部培訓(xùn),派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn),內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義,學(xué)習(xí)黨的十九大精神等; 再是開展部門物業(yè)電工技能培訓(xùn)學(xué)習(xí),安保工作人員參加消防安全知識(shí)學(xué)習(xí),人數(shù)約1080人次,主要內(nèi)容為安全用電和維修知識(shí)、消防應(yīng)急處理確保資產(chǎn)安全穩(wěn)定進(jìn)行專題培訓(xùn)。

    十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

    本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額6萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

    截至2020年12月31日,商務(wù)糧食局(匯總)共有車輛1輛。其中:其他用車1輛,其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛;年末無單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

    十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

    (一)績(jī)效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局組織對(duì)“糧食企業(yè)改制工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出4936.06萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的100%。

    (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2020年度部門決算量化考評(píng)良好。

    (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    我單位年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

    通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專戶管理;專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目,無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題;會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范,無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問題。

    第四部分 名詞解釋

    財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

    農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    糧油物資儲(chǔ)備支出(類):是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

    津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

    獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

    伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

    績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

    職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

    其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

    其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

    印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

    咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

    手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

    水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

    電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

    郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

    物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

    差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

    維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

    租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

    會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

    公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

    委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

    工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

    福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

    其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

    稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

    其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

    辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第五部分 附件

    商務(wù)糧食局(匯總).XLS

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