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    商業事務管理中心2023年部門預算說明
    來源:政府辦   日期: 2023-01-24 15:17
    瀏覽量:1 | | | |

      臨湘市商業事務管理中心2023年部門預算說明

      目    錄

      第一部分  2023年部門預算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      (二)機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      四、一般公共預算撥款支出預算

      (一)基本支出

      (二)項目支出

      五、政府性基金預算

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      (二)“三公”經費預算

      (三)政府采購情況

      (四)預算績效管理情況

      (五)一般性支出情況

      (六)國有資產占用使用情況

      七、名詞解釋

      第二部分  2023年部門預算公開表格

      一、2023年部門收支總體情況表

      二、2023年部門收入總體情況表

      三、2023年部門支出總體情況表

      四、2023年財政撥款收支總體情況表

      五、2023年一般公共預算支出情況表

      六、2023年一般公共預算基本支出情況表

      七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

      八、2023年政府性基金預算支出情況表

      九、2023年整體支出績效目標表

      十、2023年項目支出績效目標表

      第一部分  2023年部門預算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      臨湘市商業事務管理中心是負責管理本單位國有資產,處理改制后的遺留問題,確保系統穩定的事業單位。

      (二)機構設置

      本單位內設辦公室、業務科、財務科、黨建辦、綜治辦等7個股室。

      二、部門預算單位構成

      納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括:

      商業事務管理中心只有本級,沒有其他預算單位,因此,納入2023年部門預算編制范圍的只有商業事務管理中心單位本級

      三、部門收支總體情況

      2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

      (一)收入預算,2023年收入預算114.33萬元,其中,一般公共預算撥款86.28萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業單位經營收入28.05萬元。收入預算較上年98.32萬元增加16.01萬元,主要是人員增加,預算收入增加。

      (二)支出預算,2023年支出預算114.33萬元,其中,社會保障和就業支出13.42萬元,衛生健康支出5.77萬元,商業服務業支出86.5萬元,住房保障支出8.64萬元。支出預算較上年98.32萬元增加16.01萬元,主要是人員增加,經費開支增加。

      四、一般公共預算撥款支出預算

      2023年一般公共預算撥款支出86.27萬元,社會保障和就業支出9.74萬元,占比11.29%,衛生健康支出4.59萬元,占比5.32%,商業服務業等支出65.06萬元,占比75.42%,住房保障支出6.88萬元,占比7.97%. 具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2023年基本支出預算86.27萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費80.81萬元,公用經費5.46萬元。人員經費預算比 2022年增加13.99 萬元,主要是人員經費調標。;公用經費預算比 2022年增加0.8 萬元,主要是人員經費調標。

      (二)項目支出:2023年項目支出預算0萬元。

      五、政府性基金預算

      2023年本部門無政府性基金預算,故2023年政府性基金預算表為空。

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2023年本部門機關本級1家事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款5.46萬元,比2022年增加0.8萬元,上升17%,主要是人員增加,公用經費增長。

      (二)“三公”經費預算

      2023年本部門“三公”經費預算0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.26萬元,主要是加強內部管理,節約開支。。

      (三)政府采購情況

      2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。

      (四)預算績效管理情況

      2023年部門整體支出114.33萬元,其中,基本支出114.33萬元,項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

      (五)一般性支出情況

      2023年本單位會議費預算0萬元,培訓費預算0 萬元,無舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動得經費預算安排。

      (六)國有資產占用使用情況

      截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      七、名詞解釋

      (一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

      第二部分  2023年本部門預算公開表格

      1.2023年部門收支總體情況表

      2. 2023年部門收入總體情況表

      3. 2023年部門支出總體情況表

      4. 2023年財政撥款收支總體情況表

      5. 2023年一般公共預算支出情況表

      6. 2023年一般公共預算基本支出情況表

      7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

      8. 2023年政府性基金預算支出情況表

      9. 2023年整體支出績效目標表

      10. 2023年項目支出績效目標表

    臨湘市商業事務管理中心2023年預算.xlsx

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