臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2016年度部門決算公開目錄
第一部分 臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心概況
一、主要職能
負責(zé)管理本單位國有資產(chǎn),處理改制后的遺留問題,確保單位穩(wěn)定。
二、部門決算單位構(gòu)成
我外貿(mào)事務(wù)管理中心是商務(wù)糧食局下二級核算機構(gòu)
第二部分 臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2016年度部門決算表
第三部分 臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計30.6萬元,本年支出總計30.6萬元。與2015年相比,收、支總計各減少20.55萬元,下降67.16%。
二、關(guān)于臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2016年度收入決算情況說明
本年收入總計30.6萬元,其中:公共財政撥款15.8萬元,占比51.63%。政府性基金撥款0萬元,其他收入14.8萬元,占比48.37%。納入專戶管理的撥款0萬元。
三、關(guān)于臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2016年度支出決算情況說明
本年支出總計:30.6萬元。
其中:按功能分類:一般公共服務(wù)支出:15.8萬元,占比51.63%。其他支出:14.8萬元,占比48.37%。
按經(jīng)濟分類:工資福利支出:20.67萬元,占比67.55%。商品和服務(wù)支出:7.83萬元,占比25.59%。對個人和家庭的補助2.1萬元。占比6.86%
四、關(guān)于臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收入:15.8萬元、財政撥款支出:15.8萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各減少21.37萬元,下降135.25%。
五、關(guān)于臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
本年支出數(shù)15.8萬元。占本年支出的51.63%,與2015年相比,財政撥款支出減少21.37萬元,下降135.25%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年財政撥款支出15.8萬元,主要用于一般公共服務(wù)支出15.8萬元。占比100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2016年財政撥款支出年初預(yù)算57.17萬元,支出決算為15.8萬元,完成年初預(yù)算的27.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政將安排在單位的退休人員的津補貼撥到市人社局統(tǒng)一發(fā)放。
六、關(guān)于臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出15.8萬元,其中:人員經(jīng)費15.89萬元,主要包括:基本工資、績效工資、社會保障繳費。公用經(jīng)費0.91萬元,主要包括:辦公費、水電費等。
七、關(guān)于臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費支出合計1.48萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少萬元,系緊縮開支所致。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
因公出國(境)費支出0萬元;公務(wù)接待費支出1.48萬元,比上年減少萬元,降低%,公務(wù)接待共12批110人次,增減原因為:嚴格控制開支;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
八、關(guān)于臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
非稅收入0萬元,其他支出0萬元。
九、其他重要事項
(此處填說明)
第四部分 名詞解釋