一、部門基本概況
我單位是商務糧食局下屬二級機構,主要職責:管理好國有資產,處理好改制后的遺留問題,維護單位穩定。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數28.4萬元,其中,一般公共預算撥款26.6萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入1.8萬元。收入較去年增加3.7 萬元,主要是補發新增績效工資。
(二)支出預算,2018年年初預算數28.4萬元,其中,一般公共服務23.1萬元,社會保障和就業支出3.8萬元,住房保障支出1.5萬元。支出較去年增加3.7 萬元,主要是補發新增績效工資。
備注:2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況,以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費,也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入26.6萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數為26.6萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年單位機關運行經費當年一般公共預算撥款 萬元,比2017年預算增加 萬元,上升 %。
備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為 1.75 萬元,其中,公務接待費 1.75萬元,公務用車購置及運行費 0萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少(增加) 0 萬元,2018年“三公”經與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
本年度無重點項目
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。