目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五)一般性支出情況
(六)國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1.主要職能。
臨湘市物資事物管理中心主要職能:負責管理本單位國有資產,處理改制后的遺留問題,維護企業穩定。
(二)機構設置
臨湘市物資事務管理中心單位內設機構包括:辦公室、黨建室、綜治室、財務室等機構。
二、部門預算單位構成
臨湘市物資事務管理中心只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市物資事務中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
(一)收入預算,2024年收入預算26.29萬元,其中,一般公共預算撥款23.54萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業單位經營服務收入2.75萬元。收入預算較上年減少11.54萬元,主要是在職人員減少了一名。
(二)支出預算,2024年支出預算26.29萬元,其中,一般公共服務支出20.24萬元,社會保障和就業支出2.77萬元,衛生健康支出1.31萬元,住房保障支出1.96萬元。支出較上年減少11.54萬元,主要是在職人員減少了一名。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出23.54萬元,具體安排情況如下:
1.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運(項)
2024年預算數為17.49萬,比2023年減少7.98萬元,降低31.33%,主要是在職人員減少了一名。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)
2024年預算數為2.62萬,比2023年減少1.1萬元,降低29.56%,主要是在職人員減少了一名。
3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他社會保障繳費支出(項)
2024年預算數0.15萬元,比2023年減少0.07萬元,降低31.81%,主要是在職人員減少了一名.
4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)
2024 年預算數為1.31萬元,比2023年減少0.56萬元,降低29.94%,主要是在職人員減少了一名.
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
2024年預算數為1.96萬元,比2023年減少0.84萬元,降低30%,主要是在職人員減少了一名.
(一)基本支出:2024年基本支出預算23.54萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費23.09萬元,公用經費0.45萬元。人員經費預算比 2023年減少10.64萬,降低10.64%,主要是在職人員減少了一名;公用經費預算比 2023年增加0.1萬元,增長28.57%,主要原因是增加了新增一名退休人員的黨建工作經費。
(二)項目支出:2023年本單位未安排項目支出。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算,故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)2024年本部門機關本級機關運行經費當年一般公共預算撥款0.45萬元,比2023年增加0.1萬元,增長28.57%,主要原因是增加了新增一名退休人員的黨建工作經費。
(二)“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年三公經費與上年持平。
(三)政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額5萬元,其中,政府采購貨物預算5萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
2024年部門整體支出26.29萬元,其中,基本支出26.29萬元,項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元。
(五)一般性支出情況
2024年本部門無會議費和培訓費預算,也無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
(六)國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
801004__臨湘市物資事務管理中心部門預算公開表.xlsx