一、部門基本概況
1、單位職能職責
市場中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業單位,主要職能是為市場建設提供管理保障。負責貫徹落實市委、市政府有關市場建設管理的政策組織、落實市場網點的建設規劃、協同相關職能部門對城區街道、路面的游攤、散販進行整治和規范。市場管理中心現有人數205人,其中在職177人(全額21人、差額1人、自籌155人),退休28人。
2、單位機構設置
有獨立核算的財政補助事業單位機構數一個。二級機構有6個(分別為:大市場管理所、金橋市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業所。)
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市市場建設管理中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數1712.8萬元,其中,經費撥款312.8萬元,納入預算管理的非稅收入1400萬元。收入較去年預算數增加4.4萬元,主要是人員經費增加。
(二)支出預算,2018年年初預算數1712.8萬元,其中,一般公共服務1390.9萬元,社會保障和就業支出248.3萬元,住房保障支出73.6。支出較去年預算增加4.4 萬元,主要是人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1712.8萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數為1417.1萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數為295.7萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括征收成本、市場安全隱患改造經費、食品安全監督抽樣和檢驗經費。其中:征收成本支出152.7萬元,主要用于中心繳納的各項稅費;市場安全隱患改造支出133萬元,主要用于各市場安全隱患整改;食品安全監督抽樣和檢驗支出 10萬元,主要用于各市場食品安全抽樣檢驗。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級 一 家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 108.9 萬元,比2017年預算減少 86.3 萬元,下降 44.21 %。
備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為 9.6 萬元,其中,公務接待費 6.74 萬元,公務用車購置及運行費 2.86 萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 2.86萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
本年度無重點項目
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。