一、 單位主要職責
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會于2016年5月由臨湘市招商局更名,是臨湘市委、市政府的派遣機構,承擔著全市招商、服務、貿促、管理等工作。其主要職責是做好全市招商引資、統計分析、信息發布、項目督促與交流等工作以及完成市委、市政府及有關部門
交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會是一個獨立核算單位,無二級機構。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數197.8萬元,其中,一般公共預算撥款197.8萬元,收入較去年增加14.5 萬元,主要是招商收入增加。
(二)支出預算,2018年年初預算數197.8萬元,其中:基本支出160.8萬元,(工資福利支出145.6萬元,一般商品和服務支出15.2萬元。)專項支出37萬元。2017年年初預算數183.3萬元,其中:基本支出183.3萬元。(工資福利支出128.1萬,一般商品服務支出55.2萬元。2018年年初預算數較2017年增加14.5萬元,主要是工資福利支出增加17.5萬元,增加原因是工資、津貼增加13.6萬元,住房公積金增加3.9萬元.一般商品和服務支出(含項目支出)減少3萬元,主要是公務接待費減少10萬元,出國出(境)費增加7萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入197.8萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數為160.8萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年專項支出年初預算數為37萬元。主要是商貿工作及接待支出。(出國出(境)費用7萬元,公務接待費25萬元,其他交通費用5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年機關運行經費一般公共預算撥款 15.2 萬元,比2017年預算增加8萬元,上升53%。主要是招商引資經費增加。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為 43 萬元,其中,公務接待費 33 萬元,因公出國(境)費 10 萬元。2018年“三公”經費預算較2017年持平。總體2018年“三公”經費預算與2017年持平。具體2018年公務接待費33萬元,較2017年43萬元減少10萬元,主要是要加強管理,緊縮開支,減少一切不必要的開支。出國出(境)費10萬元,主要是招商引資工作需要而增加的費用。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年專項資金預算數為370000 元,其中 。2018年專項資金預算比2017年減少 110000 元
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六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。