一、主要職能
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會于2016年5月由臨湘市招商局更名,是臨湘市委、市政府的派遣機構,承擔著全市招商、服務、貿促、管理等工作。其主要職責是做好全市招商引資、統計分析、信息發布、項目督促與交流等工作以及完成市委、市政府及有關部門交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會是一個獨立核算單位,無二級機構。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入282.88萬元,比上年增加13.88%。總支出282.88萬元,比上年增加13.88%。
(二)收入決算情況
2017年收入282.88萬元,其中:一般公共預算撥款收入282.88萬元,比上年增加13.88 %。
(三)支出決算情況
2017年支出282.88萬元,其中:一般公共服務支出275.88萬元,比上年增加11.96%。文化體育與傳媒支出7萬元,上年無文化體育與傳媒支出。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入282.88萬元,比上年增加13.88%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出282.88萬元,比上年增加13.88%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下:一般公共服務支出275.88萬元,比上年增加11.96%。文化體育與傳媒支出7萬元,上年無文化體育與傳媒支出。
五、一般公共預算撥款概況
(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入282.88萬元,比上年增加13.88%。一般公共預算撥款支出282.88萬元,比上年增加13.88%。
(二)2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入282.88萬元,比上年增加13.88%。用于基本支出的收入282.88萬元,比上年增加13.88%。
(三)2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出282.88萬元,比上年增加13.88%。按功能分類:一般公共服務支出275.88萬元,比上年增加11.96%。文化體育與傳媒支出7萬元,上年無文化體育與傳媒支出。按經濟分類:基本支出282.88萬元,比上年增加13.88%。其中:工資福利支出137.31萬元,比上年增加19.3%。商品和服務支出121.16萬元,比上年增加8.15%。對個人和家庭的補助24.41萬元,比上年增加14.66%。
六、“三公”經費決算情況
2017年“三公”經費預算數為48萬元,決算數為47.77萬元。其中:因公出國(境)費預算數為5萬元,因公出國(境)費決算數為5萬元,因公出國(境)1批次6人次。公務接待費預算數為43萬元,公務接待費決算數為42.77萬元,公務接待756批次7708人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少2.93萬元,中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(事業)運行經費
2017年中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會機關(事業)運行經費財政撥款決算121.16萬元。比2016年增加9.13萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額6.1萬元,其中:貨物6.1萬元;本年度政府采購實際采購總額5.05萬元,其中:貨物5.05萬元;
(三)國有資產占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
(四)重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2017年專項資金預算數為480000 元,其中 。2017年專項資金決算數為 元,專項資金結余 0 元,其中 元,達到(基本達到、未達到)年初績效目標,未達到原因。
九、相關的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級
津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。
福利費:反映單位按規定提取的福利費。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。
附件:
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會2017年度決算公開表.XLS