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    臨湘市發展和改革局2019年部門預算公開編報說明
    來源:財政局   日期: 2019-05-18 13:22
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    目  錄

    第一部分  2019年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)績效目標情況說明

    (六)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

    七、名詞解釋

    第二部分 部門預算公開表格

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預算支出情況表

    14、一般公共預算基本支出情況表

    15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

    22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    27、專項資金預算匯總表

    28、“三公”經費預算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、政府采購預算表

    32、整體支出績效目標表(附表)

    一、部門基本概況

    1、單位職能職責

    我局是財政全額預算政府組成部門,主管承擔著全市中長期經濟規劃編制宏觀調控,立項爭資,價格監測調控,組織實施全市國民經濟運行和社會發展戰略等多項職能。

    2、單位機構設置

    我局機關內設辦公室(加掛法規股牌子)、黨建辦、行政審批股(加掛招投標辦牌子)、固定資產投資管理股(加掛國防經濟動員辦、國防裝備動員辦牌子)、農業財貿服務業股、社會發展股、評估督導辦、價費管理股(加掛價格成本調查隊牌子)、長江經濟帶和洞庭湖發展辦公室共9個職能股室;下設4個二級機構。

    二、部門預算單位構成

    臨湘市發改局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市發改局本級。

    三、部門收支總體情況

    我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,

    也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

    (一)收入預算,2019年年初預算數833萬元,其中,一般公共預算撥款833萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年904.07萬元減少71.07萬元,主要是納入預算管理的非稅收入被取消。

    (二)支出預算,2019年年初預算數833萬元,其中,一般公共服務745.02萬元,社會保障和就業支出62.84萬元,住房保障支出25.14萬元。支出較去年減少71.07萬元,主要是納入預算管理的非稅收入被取消。

    備注:2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業支出,住房保障等和其它專項經費等支出。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2019年一般公共預算撥款支出預算833萬元,其中:一般公共服務支出745.02萬元,占89.44%;社會保障和就業支出62.85萬元,占7.54%;住房保障支出25.14萬元,占3.02%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2019年年初預算數為504萬元,比上年增加68.93萬元,上升15.84%,原因是辦公樓維修開支增加。

    是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    (二)項目支出:2019年年初預算數為329萬元,比上年增加129萬元,上升64.5%,原因是彌補取消納入預算管理的非稅收入。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:項目前期經費200萬元,主要用于重點項目前期申報工作經費等方面;專項經費129萬元,主要用于其他發展和改革事務支出工作經費等方面。

    五、政府性基金預算支出

    2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

    六.、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費

    2019年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 75.68萬元,比2018年預算37萬元增加38.68萬元,上升104.54%,原因是辦公樓維修開支增加。

    備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

    2、“三公”經費預算

    2019年“三公”經費預算數為 31.5  萬元,其中,公務接待費  31.5 萬元,公務用車購置及運行費 0  萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費  0  萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少  5.5  萬元,主要是嚴格控制公務接待開支。

    3、一般性支出情況

    本部門會議費預算5萬元,擬召開臨湘市發展和改革局會議,人數約900人次,主要包含項目建設,立項爭資,經濟運行,服務業入規,項目申報等內容;培訓費預算 3萬元,擬開展固定資產投資,項目包裝申報,社會信用體系信息錄入等業務培訓班,人數約500人次。

    4、政府采購安排情況說明

    2019年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)

    5、 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為329萬元,其中:1.項目前期經費200萬元,與2018年持平,2.專項經費129萬元,比2018年增加129萬元,主要原因是彌補取消納入預算管理的非稅收入。

    2019年部門整體支出績效目標833萬元,其中:基本支出504萬元,項目支出329萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

    詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

    6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

    截止2018年12月31日,本單位資產總計620.24萬元,其中流動資產334.05萬元,非流動資產286.19萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    第二部分 部門預算公開表格

    發改2019年預算.xlsx

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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