一、主要職能
臨湘市羊樓司鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發展,增加農民收入,強化公共服務,著力改善民生,加強社會管理,維護農村穩定,推進基層民主,促進農村和諧的重大任務。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,臨湘市羊樓司鎮人民政府部門決算包括:
1、羊樓司鎮人民政府
2、羊樓司鎮財政所
3、羊樓司鎮農業綜合服務站
4、羊樓司鎮環保站
5、羊樓司鎮社保公共文化站
6、羊樓司鎮林業站
7、羊樓司鎮水管站
8、羊樓司鎮安全計生站
9、羊樓司鎮敬老院
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入2,476.64萬元,比上年減少25.22%。總支出2,476.64萬元,比上年減少25.22%。
(二)收入決算情況
2017年收入2,476.64萬元,其中:一般公共預算撥款收入2132.64萬元,比上年減少16.16 %。政府性基金預算財政撥款收入344萬元,比上年減少55.23%。
(三)支出決算情況
2017年支出2,476.64萬元,其中:一般公共服務支出374.92萬元,比上年增加31.18%。公共安全支出4萬元,比上年減少63.64%。文化體育與傳媒支出9.2萬元,比上年減少68.22%。社會保障和就業支出156.1萬元,比上年增加127.44%。醫療衛生與計劃生育支出18.7萬元,上年無醫療衛生與計劃生育支出。節能環保支出2萬元,比上年減少99.5%。城鄉社區支出403萬元,比上年減少46.36%。農林水支出1237.72萬元,比上年增加97.3%。商業服務業等支出17萬元,比上年增加41.67%。住房保障支出200萬元,比上年減少81.57%。其他支出54萬元,比上年增加125%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入2476.64萬元,比上年減少25.22%。其中:一般公共預算財政撥款收入2132.64萬元,比上年減少16.16%。政府性基金預算財政撥款收入344萬元,比上年減少55.23%。
2017年度財政撥款總支出2476.64萬元,比上年減少25.22%。其中:一般公共預算財政撥款支出2132.64萬元,比上年減少16.16%。政府性基金預算財政撥款支出344萬元,比上年減少55.23%。
按功能分類如下:一般公共服務支出374.92萬元,比上年增加31.18%。公共安全支出4萬元,比上年減少63.64%。文化體育與傳媒支出9.2萬元,比上年減少68.22%。社會保障和就業支出156.1萬元,比上年增加127.44%。醫療衛生與計劃生育支出18.7萬元,上年無醫療衛生與計劃生育支出。節能環保支出2萬元,比上年減少99.5%。城鄉社區支出403萬元,比上年減少46.36%。農林水支出1237.72萬元,比上年增加97.3%。商業服務業等支出17萬元,比上年增加41.67%。住房保障支出200萬元,比上年減少81.57%。其他支出54萬元,比上年增加125%。
五、一般公共預算撥款概況
(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入2132.64萬元,比上年減少16.16%。一般公共預算撥款支出2132.64萬元,比上年減少16.16%。
(二)2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入2132.64萬元,比上年減少16.16%。用于基本支出的收入1969.64萬元,比上年增加38.4%。用于項目支出的收入163萬元,比上年減少85.45%。
(三)2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出2132.64萬元,比上年減少16.16%。按功能分類:一般公共服務支出374.92萬元,比上年增加31.18%。公共安全支出4萬元,比上年減少63.64%。文化體育與傳媒支出9.2萬元,比上年減少68.22%。社會保障和就業支出156.1萬元,比上年增加127.44%。醫療衛生與計劃生育支出18.7萬元,上年無醫療衛生與計劃生育支出。節能環保支出2萬元,比上年減少99.5%。城鄉社區支出113萬元,比上年增加655.2%。農林水支出1237.72萬元,比上年增加99.85%。商業服務業等支出17萬元,比上年增加41.67%。住房保障支出200萬元,比上年減少81.57%。按經濟分類:基本支出1969.64萬元,比上年增加38.4%。其中:工資福利支出448.8萬元,比上年增加18.04%。商品和服務支出1248.47萬元,比上年增加28.66%。對個人和家庭的補助272.37萬元,比上年增加275%。項目支出163萬元,比上年減少85.45%。其中:商品和服務支出18萬元,比上年減少2.7%。基本建設支出145萬元,比上年減少86.84%。
六、“三公”經費決算情況
2017年“三公”經費預算數為24.6萬元,決算數為24.6萬元。其中:公務接待費預算數為24.6萬元,公務接待費決算數為24.6萬元,公務接待230批次4920人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少1.5萬元,臨湘市羊樓司鎮人民政府按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入344萬元,比上年減少55.23%,本年支出344萬元,比上年減少55.23%,基本支出344萬元,比上年減少55.23%,
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(事業)運行經費
2017年臨湘市羊樓司鎮人民政府機關(事業)運行經費財政撥款決算1248.47萬元。比2016年增加278.13萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額188.41萬元,其中:工程188.41萬元;本年度政府采購實際采購總額165.8萬元,其中:工程165.8萬元;
(三)國有資產占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
九、相關的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
公共安全支出(類):是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
節能環保支出(類):是指用于節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
商業服務業等支出(類):是指用于商業服務業等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級
津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
手續費:反映單位支付的各類手續費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
救濟費:反映按規定開支的城鄉貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費,包括城市居民的最低生活保障費,隨同資源枯竭礦山破產但未參加養老保險統籌的礦山所屬集體企業退休人員按最低生活保障標準發放的生活費,農村五保供養對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費。
生產補貼:反映各種對個人發放的生產補貼支出,如國家對農民發放的農機具購置補貼、良種補貼、糧食直補以及發放給殘疾人的各種生產經營補貼等。