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    詹橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
    來源:政府辦   日期: 2021-05-18 11:03
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    2021年詹橋鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開編報(bào)說明

    目 錄

    第一部分 2021年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出

    (一)基本支出

    (二)項(xiàng)目支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

    七、名詞解釋

    第二部分 2021年部門預(yù)算表

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、財(cái)政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預(yù)算支出情況表

    14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

    28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

    29、整體支出績效目標(biāo)表

    30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

    31、政府采購預(yù)算表

    32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

    注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

    第一部分 部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    詹橋鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生,加強(qiáng)社會管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé):

    1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù);執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

    2、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),促進(jìn)農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì),推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。

    3、加強(qiáng)社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作;配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作;加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財(cái)政管理工作;建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制;負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理,發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。

    4、提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系,加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè);組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè),提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù);加強(qiáng)社會保障服務(wù),做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

    5、維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)社會管理綜合治理,構(gòu)建公共安全防控體系,依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益;綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會矛盾,維護(hù)社會秩序;抓好法制宣傳和普法教育,增強(qiáng)公民法制意識;加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

    6、加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè);加強(qiáng)和改進(jìn)對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治,促進(jìn)社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè);充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居(村)民的意見和建議。

    7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    詹橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

    1.黨政綜合辦公室(加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子)。主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、財(cái)務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。

    2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。

    3.民政和社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。

    4.衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計(jì)生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費(fèi)征管等工作。

    設(shè)立詹橋鎮(zhèn)人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

    事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制

    詹橋鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個(gè)公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu),其人、財(cái)、物、事由鎮(zhèn)管理,市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

    (一)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站(加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子)。主要負(fù)責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等科研成果和實(shí)用技術(shù)服務(wù)以及負(fù)責(zé)動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負(fù)和農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。核定全額事業(yè)編制15名,其中站長1名、副站長3名。

    (二)林業(yè)管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)森林資源保護(hù)、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導(dǎo)林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)等工作。核定全額事業(yè)編制4名,其中站長1名、副站長1名。

    (三)水利管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理,組織實(shí)施水法、水土保持法、河道管理?xiàng)l例等工作。核定全額事業(yè)編制5名,其中站長1名、副站長1名。

    (四)社會保障和公共文化站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。核定全額事業(yè)編制6名,其中站長1名、副站長1名。

    (五)安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。核定全額事業(yè)編制6名,其中站長1名、副站長1名。

    (六)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護(hù)等工作。核定全額事業(yè)編制12名,其中站長1名,副站長2名。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:

    1、詹橋鎮(zhèn)人民政府

    2、詹橋鎮(zhèn)財(cái)政所

    3、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

    4、規(guī)劃環(huán)保站

    5、社保公共文化站

    6、林業(yè)站

    7、水管站

    8、安全計(jì)生站

    9、敬老院

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1031.86萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款876.86萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入155萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。

    收入較去年增加34.46萬元,主要是人員工資異動調(diào)整。

    (三)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算1031.86萬元,其中,一般公共服務(wù)266.5萬元,社會保障和就業(yè)支出152.69萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育68.77萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.44萬元,農(nóng)林水支出449.68萬元,住房保障支出43.78萬元。支出較去年增加8.76萬元,主要是人員工資異動調(diào)整。

    (注:與上年的收支增減對比情況一定要作出說明)

    四、一般公共預(yù)算撥款支出

    2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算876.86萬元,其中:一般公共服務(wù)支出254.89萬元,占29.07%;社會保障和就業(yè)支出125.03萬元,占14.26%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育39.34萬元,占4.49%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.34萬元,占3%;農(nóng)林水支出407.31萬元,占46.45%;住房保障支出23.95萬元,占2.73%。

    具體安排情況如下:

    1. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為248.29萬元,比 2020 年增加41.86萬元,增長20.28%。主要是工資和公用經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)。

    2. 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為6.6萬元,比 2020 年減少1.99萬元,降低23.17%。主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

    3. 社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)) 2021 年預(yù)算數(shù)為30.73萬元,比 2020 年增加0.63萬元,增長2.1%。主要是工資和公用經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)。

    4. 社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為38.4萬元,與2020年持平。

    5. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為47.9萬元,比 2020 年增加0.44萬元,增長0.9%。主要是工資和公用經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)。

    6. 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為8萬元,比 2020 年減少1萬元,降低11.11%。主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

    7. 衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為39.34萬元,比 2020 年減少3.87萬元,降低8.96%。主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

    8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為26.34萬元,比 2020 年增加0.3萬元,增長1.15%。主要是工資和公用經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)。

    9. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為70.27萬元,比 2020 年減少15.26萬元,降低17.84%。主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

    10. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為43萬元,與2020持平。

    11. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款) 事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為15.74萬元,比 2020 年增加0.43萬元,增長2.8%。主要是工資和公用經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)。

    12. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為22.6萬元,比 2020 年增加0.88萬元,增長4.05%。主要是工資和公用經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)。

    13. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為255.7萬元,比 2020 年增加51.8萬元,增長25.4%。主要是工資和公用經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)。

    14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為23.95萬元,比 2020 年增加0.22 萬元,增長0.9%。主要是人員增加。

    (一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)532.76萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)472.22萬元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)60.542萬元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。

    (二)項(xiàng)目支出:2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算344.2萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:社區(qū)、村級運(yùn)轉(zhuǎn)支出255.7萬元,主要用于社區(qū)、村級運(yùn)轉(zhuǎn);基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出38.4萬元,主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理;水利建設(shè)和維護(hù)43萬元,主要用于水利建設(shè);敬老院補(bǔ)助7.168萬元,主要用于敬老院補(bǔ)助。支出較上年增加45.9萬元,增長(降低)15.38%,主要原因是社區(qū)、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款59.12萬元,比2020年減少13.88萬元,降低19.01%。主要原因是:本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)11萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。與2020年持平。

    (三)一般性支出情況:2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算3.6萬元,擬召開三級干部會、人大會、七一表彰會等內(nèi)容會議,人數(shù)900人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元,擬開展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、就業(yè)培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)250人,內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn);沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

    (四)政府采購情況:本部門2021年政府采購預(yù)算總額43萬元,其中工程類35萬元,貨物類8萬元,服務(wù)類0萬元。較2020年持平。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)

    (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:

    2021年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為344.1萬元,其中:1、水利建設(shè)和維護(hù)項(xiàng)目43萬元;較2020年持平。2、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)38.4萬元;較2020年持平。3、社區(qū)、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)255.7萬元,4敬老院補(bǔ)助7萬元,較2020年增加51.8萬元。原因是村級運(yùn)轉(zhuǎn)支付經(jīng)費(fèi)增加。

    2021年部門整體支出績效目標(biāo)1031.86萬元,其中:基本支出687.59萬元,項(xiàng)目支出344.27萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)。

    七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

    第二部分 2021年部門預(yù)算表

                                  2021年詹橋鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表.xlsx

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